Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Января 2012 в 09:26, курсовая работа
Целью данной работы является более глубокое изучение стратегического управления на предприятии Татагропромстрой.
Задачами является изучить и дать конкретные предложения по управлению на предприятии.
Объект исследования - предприятие ОАО «Татагропромстрой».
Данная тема является актуальной.
Стратегическое управление предприятием, объединением (хозяйственным обществом, акционерной компанией) является для российской экономики сравнительно новым, непривычным явлением. Необходимость в нем появилась в результате экономической реформы, результатом которой стал переход от плановой экономики с ее централизованным стратегическим управлением целыми отраслями производства к рыночной экономике, в которой предприятия различных форм собственности получили полную хозяйственную самостоятельность.
Введение………………………………………………………………………..3
1.Тероетические основы эффективности стратегического управления……4
1.1 Сущность стратегического управления……………………………4
1.2 Показатели эффективности стратегического управления….........11
2. Анализ эффективности стратегического управления организацией на примере ОАО «Татагропромстрой»…………………………………………18
2.1. Общая характеристика предприятия ОАО «Татагропромстрой»………………………………………………………….18
2.2. Анализ эффективности стратегического управления на предприятии ОАО «Татагропромстрой»…………………………………….27
2.3. Основные направления совершенствования эффективности стратегического управления предприятия…………………………………..32
Заключение……………………………………………………………..35
Список литературы……………………………………………………. 37
Приложение 1………………………………………………………………… 39
Приложение 2……………………………………………………………….... 41
Приложение 3………………………………………………………………….42
Приложение 4………………………………………………………………….43
Приложение 5………………………………………………………………… 44
Приложение 6………………………………………………………………….46
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Отчет о прибылях и убытках за 2009 год (в тыс. руб.)
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||||
наименование | код | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||||||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 78446 | ||||||
293773 | ||||||||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (64059) | (223730) | |||||
Валовая прибыль | 029 | 14387 | 70043 | |||||
Коммерческие расходы | 030 | - | (4660) | |||||
Управленческие расходы | 040 | - | (55324) | |||||
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 14387 | 10059 | |||||
Прочие доходы и расходы | ||||||||
Проценты к получению | 060 | 58 | 54 | |||||
Проценты к уплате | 070 | (4983) | (3649) | |||||
Прочие доходы | 090 | 6824 | 45283 | |||||
Прочие расходы | 100 | (13309) | (47295) | |||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 2977 | 4452 | |||||
Отложенные налоговые активы | 141 | 467 | 122 | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 142 | (712) | (1426) | |||||
Текущий налог на прибыль | 150 | (1071) | (1378) | |||||
Налоговые санкции(пени) доначисл.налога за 2008 год. | 180 | (395) | - | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 1266 | 1770 | |||||
СПРАВОЧНО: | ||||||||
Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 1040 | 1386 | |||||
Форма 0710002 с.2 | ||||||||
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ | ||||||||
Показатель | За отчетный период | За аналогичный
период предыдущего года | ||||||
наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | (518) | - | - | 2 | |||
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 27 | 336 | 748 | 1089 | |||
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Отчет о прибылях
и убытках за 2010 год (в тыс. руб.)
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||||
наименование | код | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||||||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 185563 | 78446 | |||||
78446 | ||||||||
78446 | ||||||||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (181322) | (64059) | |||||
Валовая прибыль | 029 | 4241 | 14387 | |||||
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 4241 | 14387 | |||||
Прочие доходы и расходы | ||||||||
Проценты к получению | 060 | 100 | 58 | |||||
Проценты к уплате | 070 | (5336) | (4983) | |||||
Прочие доходы | 090 | 65959 | 6824 | |||||
Прочие расходы | 100 | (54351) | (13309) | |||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 10613 | 2977 | |||||
Отложенные налоговые активы | 141 | 4968 | 467 | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 142 | (4179) | (712) | |||||
Текущий налог на прибыль | 150 | (2119) | (1071) | |||||
Налоговые санкции | 180 | (277) | (395) | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 9006 | 1266 | |||||
СПРАВОЧНО: | ||||||||
Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | (819) | 1040 | |||||
Форма 0710002 с.2 | ||||||||
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ | ||||||||
Показатель | За отчетный период | За аналогичный
период предыдущего года | ||||||
наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 5 | 11705 | (518) | - | |||
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 32 | 333 | 27 | 336 | |||
32 | 336 | |||||||
32 | 336 | |||||||
32 | 336 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Бухгалтерский
баланс за 2009 год (в тыс. руб.)
АКТИВ | Код показателя |
На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
I. Внеоборотные активы | |||||
Основные средства | 120 | 66203 | 62871 | ||
Незавершенное строительство | 130 | 16167 | 25651 | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 17465 | 4308 | ||
Отложенные налоговые активы | 145 | 1380 | 1846 | ||
Итого по разделу I | 190 | 101216 | 94676 | ||
II. Оборотные активы | |||||
Запасы | 210 | 13957 | 18529 | ||
в том числе: | |||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 10175 | 11727 | ||
животные на выращивании и откорме | 212 | - | 31 | ||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 2795 | 2825 | ||
расходы будущих периодов | 216 | 956 | 3946 | ||
прочие запасы и затраты | 217 | 31 | - | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 10 | - | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 102779 | |||
100688 | |||||
в том числе: | |||||
покупатели и заказчики | 241 | 66486 | 50427 | ||
Денежные средства | 260 | 336 | 342 | ||
Итого по разделу II | 290 | 117083 | 119559 | ||
БАЛАНС | 300 | 218298 | 214235 | ||
Форма 0710001 с.2 | |||||
ПАССИВ | Код строки |
На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
III. Капитал и резервы | |||||
Уставный капитал | 410 | 24009 | 24008 | ||
Добавочный капитал | 420 | 4002 | 4002 | ||
Резервный капитал | 430 | 1625 | 1625 | ||
в том числе: | |||||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 1625 | |||
1625 | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 12692 | 13681 | ||
Итого по разделу III | 490 | 42329 | 43316 | ||
IV. Долгосрочные обязательства | |||||
Займы и кредиты | 510 | 68234 | 77891 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 3446 | 4158 | ||
Итого по разделу IV | 590 | 71680 | 82049 | ||
V. Краткосрочные обязательства | |||||
Займы и кредиты | 610 | 7100 | 5500 | ||
Кредиторская задолженность | 620 | 97190 | 83370 | ||
в том числе: | |||||
поставщики и подрядчики | 621 | 72472 | 49262 | ||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 1700 | 925 | ||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1100 | |||
1259 | |||||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 5674 | 9172 | ||
прочие кредиторы | 625 | 16244 | 22752 | ||
Итого по разделу V | 690 | 104290 | 88870 | ||
БАЛАНС | 700 | 218298 | 214235 | ||
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||||
Арендованные основные средства | 910 | 12010 | 10696 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 13 | |||
13 | |||||
Списанная
в убыток задолженность |
940 | 7671 | 8007 | ||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 51497 | 59006 | ||
Основные средства, сданные в аренду | - | 61912 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Бухгалтерский
баланс за 2010 год (в тыс. руб.)
АКТИВ | Код показателя |
На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
I. Внеоборотные активы | |||||
Основные средства | 120 | 62871 | 70908 | ||
Незавершенное строительство | 130 | 25651 | 44463 | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 4308 | 5305 | ||
Отложенные налоговые активы | 145 | 1846 | 6815 | ||
Итого по разделу I | 190 | 94676 | 127491 | ||
II. Оборотные активы | |||||
Запасы | 210 | 18529 | 27995 | ||
в том числе: | |||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 11727 | 25351 | ||
животные на выращивании и откорме | 212 | 31 | 31 | ||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 2825 | 1459 | ||
расходы будущих периодов | 216 | 3946 | 1154 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | 497 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 100688 | 90959 | ||
90959 | |||||
в том числе: | |||||
покупатели и заказчики | 241 | 50427 | 47127 | ||
Денежные средства | 260 | 342 | 6515 | ||
Итого по разделу II | 290 | 119559 | 125966 | ||
БАЛАНС | 300 | 214235 | 253457 | ||
Форма 0710001 с.2 | |||||
ПАССИВ | Код строки |
На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
III. Капитал и резервы | |||||
Уставный капитал | 410 | 24008 | 24008 | ||
Добавочный капитал | 420 | 4002 | 4002 | ||
Резервный капитал | 430 | 1625 | 1625 | ||
в том числе: | |||||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 1625 | 1625 | ||
1625 | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 13681 | 22443 | ||
Итого по разделу III | 490 | 43316 | 52078 | ||
IV. Долгосрочные обязательства | |||||
Займы и кредиты | 510 | 77891 | 81916 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 4158 | 8337 | ||
Итого по разделу IV | 590 | 82049 | 90253 | ||
V. Краткосрочные обязательства | |||||
Займы и кредиты | 610 | 5500 | 3781 | ||
Кредиторская задолженность | 620 | 83370 | 107344 | ||
в том числе: | |||||
поставщики и подрядчики | 621 | 49262 | 18440 | ||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 925 | 581 | ||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1259 | 833 | ||
833 | |||||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 9172 | 4911 | ||
прочие кредиторы | 625 | 22752 | 82579 | ||
Итого по разделу V | 690 | 88870 | 111126 | ||
БАЛАНС | 700 | 214235 | 253457 | ||
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||||
Арендованные основные средства | 910 | 10696 | 16577 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 13 | 13 | ||
13 | |||||
Списанная
в убыток задолженность |
940 | 8007 | 9218 | ||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 59006 | 59006 | ||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | 538 | ||
Основные средства, сданные в аренду | 61912 | 61761 |
Информация о работе Теоретические основы эффективности стратегического управления