Международный маркетинг в современном предпринимательстве

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Февраля 2013 в 15:33, курсовая работа

Краткое описание

Целью данной курсовой работы является характеристика международной деятельности предприятия ОАО «Концерн Росэнергоатом».
Задачи работы – охарактеризовать принципы и методы международного маркетинга, а также способы разработки международной маркетинговой стратегии; выявить основные функции международного маркетинга; провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия; выявить особенности международной деятельности объекта исследования.

Содержание работы

Введение 4
1 Сущность и задачи международного маркетинга 6
1.1 Понятие и сущность международного маркетинга 6
1.2 Принципы и методы международного маркетинга 9
1.3 Цели, задачи и функции международного маркетинга 11
2 Практика международного маркетинга в России и за рубежом……………………………….
2.1. Развитие международного маркетинга в России…………………………………………………..
3 Общая характеристика финансово-хозяйственной деятельности предприятия ОАО «Концерн Росэнергоатом» 14
3.1 Основные направления деятельности предприятия ОАО «Концерн Росэнергоатом» 14
3.2 Анализ финансово-экономических показателей деятельности предприятия ОАО «Концерн Росэнергоатом» 15
3.3 Характеристика международной деятельности предприятия ОАО «Концерн Росэнергоатом» 20
Заключение 24
Список используемой литературы 26

Содержимое работы - 1 файл

ММ.docx

— 95.02 Кб (Скачать файл)

Уставной капитал ОАО  «Концерн Росэнергоатом» составляет 391 562 534 427 рублей.

2.2 Анализ финансово-экономических  показателей деятельности предприятия   ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Структура активов  и пассивов

Основным фактором, повлиявшим на рост размера активов ОАО  «Концерн Росэнергоатом» в 2011 году на 24 %, является увеличение стоимости как внеоборотных активов на 32 %, так и оборотных активов на 8%.

Увеличение стоимости  внеоборотных активов произошло в основном за счет роста размера основных средств на 60 %, за счет ввода в эксплуатацию объектов основных средств Ленинградской АЭС и Ростовской АЭС (энергоблок № 2). Рост стоимости внеоборотных активов за счет незавершенного строительства составил 15 %, что говорит о значительном инвестировании средств в основные фонды и незавершенное капитальное строительство.

В структуре активов Концерна преобладают внеоборотные активы, их удельный вес на конец отчетного периода составляет 72 % от валюты баланса.

Таблица 1 - Структура активов и пассивов ОАО «Концерн Росэнергоатом», в тыс. руб.

Строка баланса

Показатели

01.01.2011

% к валюте баланса

31.12.2011

% к валюте баланса

Прирост (+;-) тыс.руб.

%

190

Внеоборотные активы

402 068 640

67 %

531 244 724

72 %

129 176 084

4 %

120

в т.ч. основные средства

153 066 263

26 %

244 270 930

33 %

91 204 667

7 %

290

Оборотные активы

194 163 596

33 %

210 303 881

28 %

16 140 285

-4 %

300

БАЛАНС

596 232 236

100 %

741 548 605

100 %

145 316 369

 

490

Собственный

капитал

504 584 726

85 %

671 688 033

91 %

167 103 307

6 %

590

Долгосрочные

обязательства

21 087 476

4 %

18 145 856

2 %

-2 941 620

-1 %

510

в т.ч. кредиты

и займы

21 073 701

4 %

15 516 623

2,1 %

-5 557 078

-1,4 %

690

Краткосрочные

обязательства

70 560 034

12 %

51 714 716

7 %

-18 845 318

-5 %

610

в т.ч. кредиты

и займы

12 014 929

2 %

3 649 504

0,5 %

-8 365 425

-1,5 %

300

БАЛАНС

596 232 236

100 %

741 548 605

100 %

145 316 369

 

 

Структура источников хозяйственных  средств Концерна характеризуется  преобладающим удельным весом собственного капитала - 91 %.

Рост размера пассива  баланса Концерна за 2011 год произошел  за счет увеличения размера собственных  средств на 33 %.

Собственный капитал Концерна по состоянию на 31  декабря 2011  года составил 671 688 033 тыс. руб.

Чистые активы

Стоимость чистых активов  по состоянию на 31  декабря 2011  года составила 673 569 868 тыс. руб.

Таблица 2 - Оценка стоимости чистых активов ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Наименование  показателя

Фактическое значение показателя

изменения за

период

по состоянию  на 01.01.2011

по состоянию  на 31.12.2011

тыс.руб.

% к валюте баланса

тыс.руб.

% к валюте баланса

тыс.руб.

Чистые активы

506 037 114

84,5 %

673 569 868

90,8 %

167 532 754

Уставный капитал

391 562 534

65,7 %

461 515 003

62,2 %

69 952 469

Превышение чистых активов  над уставным

капиталом

114 474 580

 

212 054 865

 

97 580 285


 

Чистые активы Концерна по состоянию на 31 декабря 2011 года превышают  уставный капитал на 45,9 %.

Такое соотношение чистых активов и уставного капитала положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов  о величине чистых активов организации. Приняв во внимание одновременно и  превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение за отчетный период, можно говорить о хорошем  финансовом состоянии Концерна по данному  признаку.

Анализ показателей  ликвидности

Таблица 3 - Показатели ликвидности

Коэффициент

Норматив

На 31.12.2009

На 31.12.2010

На 31.12.2011

Коэффициент текущей 

ликвидности

1<k≤2–2,5

4,80

2,31

3,27

Коэффициент срочной 

(быстрой) ликвидности

0,7÷0,8

0,35

0,19

0,59

Коэффициент абсолютной

ликвидности

0,2÷0,5

0,14

0,09

0,31


 

Краткосрочные обязательства  покрыты оборотными активами в  полном объеме. Наиболее ликвидные активы по состоянию на 31 декабря 2011 года на 59 % покрывают краткосрочные обязательства.

Концерн имеет достаточное  количество денежных средств и их эквивалентов для погашения наиболее срочных обязательств.

Анализ показателей  финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость формируется в процессе всей хозяйственной  деятельности и является отражением стабильного превышения доходов  над расходами.

Динамика коэффициента финансового  рычага за период с 2009 по 2011 годы имеет  незначительное изменение (-0,02) и находится  в пределах нормативных значений.

Данное соотношение свидетельствует  о независимости от заемных средств  и платежеспособности ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Коэффициент автономии в  динамике 2009–2011 годов находится  выше нормативного значения, что свидетельствует  об отсутствии опасности возникновения  у Концерна дефицита денежных средств.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает, что доля собственных оборотных  средств во всех оборотных средствах  Концерна по состоянию на 31 декабря 2011 года составляет 69 %.

Коэффициент маневренности  собственного капитала незначительно  изменился по сравнению с 2009 годом (-0,07) и по состоянию на 31 декабря 2011 года составляет 0,13. Это означает, что 13 % собственного капитала используется для финансирования текущей деятельности.

Таблица 4 - Показатели финансовой устойчивости за 2011 год

Коэффициент

Норматив

На 31.12.2009

На 31.12.2010

На 31.12.2011

Коэффициент финансового  рычага

k <1,0 ÷ 1,5

0,10

0,16

0,08

Коэффициент автономии 

(финансовой независимости)

0,4 ÷ 0,8

0,91

0,86

0,92

Коэффициент обеспеченности

собственными средствами

k ≥ 0,1

0,79

0,57

0,69

Коэффициент маневренности 

собственного капитала

k ≥ 0,5

0,20

0,15

0,13


 

В соответствии с Методикой  Минэкономразвития для оценки финансового  состояния с целью выявления  риска банкротства рассчитана степень  платежеспособности

ОАО «Концерн Росэнергоатом» по текущим обязательствам по состоянию  на 31 декабря 2011 года:

  • степень платежеспособности  по текущим обязательствам ОАО  «Концерн Росэнергоатом» составляет 2,23 месяца;

  • коэффициент текущей  ликвидности составляет 3,27 (>1).

Данные соотношения характеризуют  ОАО «Концерн Росэнергоатом» как  платежеспособное предприятие, имеющее  возможность в установленный  срок и в полном объеме рассчитаться по своим текущим обязательствам за счет текущей хозяйственной деятельности или за счет своего ликвидного имущества.

Анализ финансовых результатов

Выручка от реализации Концерна за 2011 год составляет 210 287 851 тыс. руб. Рост выручки от реализации вызван высоким средним процентом либерализации  объема электроэнергии, реализуемой  на оптовом рынке электрической  энергии и мощности, продажей по свободным ценам на балансирующем  рынке дополнительно произведенной  электроэнергии и ростом среднего тарифа.

Таблица 5 - Показатели рентабельности, характеризующие результаты за 2011 год

Показатель

Расчет

2010 год

2011 год

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж / Выручка

11,37 %

13,69 %

Рентабельность активов

Чистая прибыль / Средняя величина активов

5,56 %

3,25 %

Рентабельность собственного капитала

Чистая прибыль / собственный капитал

6,31 %

3,24 %


 

Прибыль от продаж за 2011 год  составила 28 792 838 тыс. руб. На увеличение прибыли от продаж повлиял рост рентабельности продаж. Он обусловлен опережающим  темпом роста фактической выручки  от реализации товаров (работ, услуг) (114,1 % от 2010 года) над темпом роста фактических  затрат на производство и реализацию продукции (103,18 % от 2010 года).

Снижение показателей  рентабельности активов и собственного капитала обусловлено увеличением  активов и  уставного капитала соответственно, что, главным образом, произошло за счет ввода в эксплуатацию энергоблока № Ростовской АЭС  и присоединения полученного  имущественного взноса на развитие Атомного энергопромышленного комплекса (АЭПК) к уставному капиталу.

По итогам 2011 года можно  сказать, что Концерн имеет достаточно высокую рентабельность деятельности.

2.3 Характеристика международной  деятельности предприятия  ОАО  «Концерн Росэнергоатом»

Международная деятельность ОАО «Концерн Росэнергоатом» направлена на создание благоприятных внешних  условий по обеспечению функционирования и развития концерна, информационное и ресурсное обеспечение работ  по повышению безопасности и надежности работы АЭС на основе использования  зарубежного опыта и технологий, а также на выполнение международных  обязательств в области атомной  энергетики.

В последнее время отмечается резкое возрастание интереса к развитию атомной энергетики как в России, так и во многих других странах мира. Атомная энергетика становится важной составляющей обеспечения энергетической безопасности — одной из ключевых задач, поставленных группой G-8 под председательством России в 2006 г.

Правительством РФ была принята  целевая Программа развития АЭ, предполагающая значительное наращивание мощностей. Подготовлены законодательные инициативы, открывающие возможности реструктуризации атомной отрасли с целью повышения  эффективности ее работы. В этих условиях возрастает роль международного сотрудничества как инструмента  координации с мировыми тенденциями, привлечения положительного зарубежного  опыта и развития международной  кооперации.

Департаментом международной  деятельности ОАО «Концерн Росэнергоатом»  проводится аналитическая работа по оптимизации международного сотрудничества и выделению наиболее интересных с практической точки зрения текущих и перспективных направлений. За основу принят ранее разработанный системный подход к организации международной деятельности с использованием индикативных показателей, структурирующий международную деятельность по программам и проектам и позволяющий оценивать сравнительную эффективность выполняемых работ.

Кроме этого большое внимание уделяется координации международных  связей АЭС (согласовывание планов мероприятий, проведение ежемесячных селекторных совещаний, а также тематических заседаний Координационных Комитетов по международной деятельности).

Международная деятельность ОАО «Концерн Росэнергоатом» охватывает следующие направления:

    • международное научно-техническое сотрудничество;
    • международные программы ядерной безопасности;
    • внешнеэкономическая деятельность;
    • организация и обеспечение международной деятельности (в области протокольных мероприятий, таможенных процедур и экспортного контроля).

Информация о работе Международный маркетинг в современном предпринимательстве