Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2011 в 21:34, курсовая работа
Целью работы является закрепление теоретических знаний по бухгалтерскому учету, получение практических умений и навыков по учету материальных, трудовых и финансовых ресурсов и составлению бухгалтерского баланса.
Введение 3
Задание №1 5
Задание №2 35
Заключение 38
Список использованных источников 39
Приложения
3)
состав основных средств
Таблица 4
Состав основных средств
Наименование
основных
средств |
Место эксплуатации | Первонач.
стоимость,
руб. |
Для целей бухгалтерского учета | Для целей налогообложения | |||
Группа ОС | Код нормы аморти-зации | Норма аморти-зации | ОКОФ | Лет службы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Здание каменное двухэтажное | Управление фабрики | 90 000 000 | 100 | 10002 | 1,20 | 110000000 | 30 |
Здание кирпичное | Транспортный цех | 29 600 000 | 100 | 10004 | 2,50 | 110000000 | 30 |
Здание каменное | Основной цех | 126 000 000 | 100 | 10002 | 1,20 | 110000000 | 30 |
Продолжение таблицы 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 Силовые машины | То же | 12 900 000 | 407 | 40712 | 33,3 | 142911010 | 6 |
2 Силовые машины | То же | 12 900 000 | 407 | 40712 | 33,3 | 142911010 | 6 |
Пишущие машинки | Управление фабрики | 120 000 | 448 | 44811 | 12,5 | 153599301 | 4 |
Машины швейные универсальные старого образца | Основной цех | 135 000 | 449 | 44919 | 10,0 | 142919000 | 6 |
Машины швейные универсальные | Основной цех | 19 865 000 | 449 | 44919 | 10,0 | 142919000 | 6 |
Вычислительные машины | Управление фабрики | 19 865 000 | 480 | 48005 | 12,5 | 143020000 | 4 |
Автомобили легковые | То же | 3 800 000 | 504 | 50418 | 11,10 | 153410010 | 4 |
Автомобили грузовые | Транспортный цех | 4 000 000 | 504 | 50401 | 14,30 | 153410020 | 6 |
Инструмент | Основной цех | 2 040 000 | 600 | 60002 | 20,0 | 142928706 | 2 |
Несгораемые сейфы | Управление фабрики | 160 000 | 700 | 70001 | 6,50 | 153531020 | 13 |
Итого | X | 306 000 000 | X | X | X | X | X |
4) остатки незавершенного производства на 1 декабря 2006г. (руб.) представлены в таблице 5.
Таблица 5
Остатки незавершенного производства
|
5) остатки задолженности бюджету (руб.):
– налог на добавленную стоимость 90 000 руб.
– налог на доходы физических лиц 96 000 руб.
Итого 186 000 руб.
6) остатки задолженности органам социального страхования и обеспечения, (руб.):
– органам социального страхования 22 400 руб.
– пенсионному фонду 252 800 руб.
– органам обязательного медицинского страхования 28 800 руб.
Итого 304 000 руб.
7) задолженность поставщикам (руб.):
– ЗАО «Нева» 1 200 000 руб.
– Деревообрабатывающий комбинат № 1 (ДОК-1) 720 000 руб.
Итого 1 920 000 руб.
8) задолженность Семенова Т. В. по подотчетным суммам 10 000 руб.;
9) задолженность покупателя – мебельного магазина «Рондо» 600 000 руб.;
10) задолженность работникам ЗАО «Вернисаж» по оплате труда на 1 декабря 2006г. представлена в таблице 6.
Таблица 6
Задолженность по выплате заработной платы
№ п/п | Фамилия, инициалы | Сумма, руб. |
Александров Г. А. | 4000 | |
Иванов А. А. | 2000 | |
Семенов Т. В. | 1000 | |
Соколов А. П. | 3000 | |
Прочие | 790000 | |
Итого |
800000 |
11) кредиторская задолженность на 1 декабря 2006г. представлена в таблице 7.
Таблица 7
Кредиторская задолженность
Организация | Сумма, руб. |
Узел
связи района
Профком Прочие Итого |
50 000
10 000 260050 320 050 |
Для выполнения задания необходимо:
Записать в счетах суммы начальных остатков по данным ведомости остатков по счетам на 1 декабря 2006г.
Решение.
Составим баланс по состоянию на 1 декабря.
Бухгалтерский баланс
на | 01 декабря | Коды | ||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 2006 | 11 | 30 | |||||||||||||
Организация | ООО «Вернисаж» | по ОКПО | ||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||||||||||||||
Вид деятельности | по ОКВЭД | |||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | 65 | 16 | ||||||||||||||
ООО | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||
Дата утверждения | ||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) |
Актив | Код по- казателя |
На начало отчетного года | На конец
отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы |
110 | 56 | |
Основные средства | 120 | 262000 | |
Незавершенное строительство | 130 | ||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
Отложенные налоговые активы | 145 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
Итого по разделу I | 190 | 262056 | |
II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы |
210 | 1935 | |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | 735 | |
животные на выращивании и откорме | 212 | ||
затраты в незавершенном производстве | 213 | 200 | |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 1000 | |
товары отгруженные | 215 | ||
расходы будущих периодов | 216 | ||
прочие запасы и затраты | 217 | ||
Налог на добавленную стоимость по приоб. ценностям | 220 | 320 | |
Дебиторская
задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты) |
230 | ||
в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||
Дебиторская
задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты) |
240 | 610 | |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 600 | |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
Денежные средства | 260 | 2000 | |
Прочие оборотные активы | 270 | ||
Итого по разделу II | 290 | 4865 | |
БАЛАНС | 300 | 266921 |
Форма 0710001 с. 2
Пассив | Код по- казателя |
На начало отчетного периода |
На конец
отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал |
410 | 158019 | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ||
Добавочный капитал | 420 | 93000 | |
Резервный капитал | 430 | 350 | |
резервы, образованные
в соответствии |
431 | 350 | |
резервы,
образованные в соответствии с учредительными документами |
432 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 10021 | |
Итого по разделу III | 490 | 261390 | |
IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
510 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
Итого по разделу IV | 590 | ||
V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
610 | 2001 | |
Кредиторская задолженность | 620 | 3530 | |
поставщики и подрядчики |
621 | 1920 | |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 800 | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 304 | |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 186 | |
прочие кредиторы | 625 | 320 | |
Задолженность
перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
Итого по разделу V | 690 | 5531 | |
БАЛАНС | 700 | 266921 | |
СПРАВКА
о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|||
Арендованные основные средства | 910 | 100 | |
в том числе по лизингу | 911 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
Списанная
в убыток задолженность |
940 | ||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
Износ жилищного фонда | 970 | ||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | ||