Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Марта 2011 в 15:19, курсовая работа
Цель работы – исследование процессов анализа прибыли для разработки рекомендации по ее росту.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- определение теоретических аспектов прибыли, ее нормативно-правового регулирования и методов анализа;
- исследование показателей, характеризующих финансовые результаты ООО «Универсал»;
- проведение анализа прибыли и влияния факторов;
- исследование состава распределения прибыли;
- разработка путей оптимизации прибыли.
Введение 3
Глава 1. Теоретические аспекты формирования и распределения прибыли в торговле 5
1.1 Прибыль: понятие и формирование прибыли, распределение и использование прибыли 5
1.2 Методология анализа прибыли и факторов, влияющих на ее объемы 11
Глава 2. Формирование, распределение и использование прибыли на примере предприятия ООО «Универсал» 17
2.1 Краткая характеристика предприятия 17
2.2 Анализ платежеспособности и ликвидности 18
2.3 Анализ доходов и расходов предприятия 21
Глава 3. Анализ формирования и распределения прибыли 26
3.1 Анализ формирования и распределения прибыли 26
3.2 Резервы роста прибыли и совершенствование системы её распределения 32
Заключение 37
Приложение 41
ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал | 410 | 227 | 227 |
Добавочный капитал | 420 | 190 | 190 |
Резервный капитал | 430 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 |
524 | 743 |
в т.ч. остаток прибыли прошлых лет | 471 | 260 | 88 |
прибыль на дивиденды | 472 | - | 342 |
прибыль в капитальных |
473 | 263 | 1 |
прибыль в ссудах, займах | 474 | 2 | 312 |
чистая прибыль отчетного года | 475 | - | 1161 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 942 | 1161 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | - | ||
Займы и кредиты | 510 | - | - |
Отложенные налоговые обязательства | 515 |
3 | 4 |
ИТОГО по разделу IV | 590 |
3 | 4 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Кредиторская задолженность | 620 |
79 | 80 |
в т.ч. поставщики и подрядчики | 621 | 8 | 13 |
задолженность перед |
622 | 50 | 44 |
задолженность перед гос. |
623 | 5 | 5 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 12 | 15 |
прочие кредиторы | 625 | 3 | 2 |
Задолженность участникам по выплате доходов | 630 | 1 | - |
Расходы будущих периодов | 650 | - | - |
ИТОГО по разделу V | 690 | 80 | 80 |
БАЛАНС | 700 | 1025 | 1245 |
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ
СЧЕТАХ
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Арендованные основные средства | 910 | - | - |
Списанная
в убыток задолженность |
940 | - | 52 |
Обеспечение обязательств и платежей выданных | 960 | 64 | - |
Износ жилищного фонда | 970 | 2 | 2 |
Износ по безвозмездно полученному имуществу до 2000 г. | 980 | 2 | 2 |
Малоценные предметы в эксплуатации | 981 | 20 | 25 |
Главный бухгалтер Н.Ушаков
Приложение Б
Бухгалтерский баланс за 2009 год
Коды | |||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||
на 31 декабря 2009 г. | Дата (год, месяц, число) | 2009 | 01 | 25 | |||||
Организация: ООО «Универсал» | по ОКПО | 1125399 | |||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5190400349 | |||||||
Вид деятельности: | по ОКВЭД | 63.11, 63.12 | |||||||
Организационно-правовая
форма / форма собственности:
ООО /Общество с ограниченной ответственностью |
по ОКОПФ
по ОКФС |
47 | |||||||
41 | |||||||||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||||||
Адрес | |||||||||
Дата утверждения | |||||||||
Дата отправки (принятия) | |||||||||
АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного года | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
Нематериальные активы | 110 | - | - | ||||||
Основные средства | 120 | 702 | 801 | ||||||
Незавершенное строительство | 130 | 34 | |||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 6 | 6 | ||||||
В том числе:
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев |
141 |
- | - | ||||||
паи, акции других организаций | 142 | 6 | 6 | ||||||
Отложенные налоговые активы | 145 | - | - | ||||||
ИТОГО по разделу I | 190 | 742 | 806 | ||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
Запасы | 210 | 66 | 86 | ||||||
в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 57 | 65 | ||||||
готовая продукция, товары для перепродажи | 214 | 1 | 0 | ||||||
расходы будущих периодов | 216 | 9 | 20 | ||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 16 | 4 | ||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 3 | 3 | ||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 138 | 175 | ||||||
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 71 | 57 | ||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 182 | 380 | ||||||
Денежные средства | 260 | 98 | 96 | ||||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 503 | 744 | ||||||
БАЛАНС | 300 | 1245 | 1550 |
ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал | 410 | 227 | 227 |
Добавочный капитал | 420 | 190 | 190 |
Резервный капитал | 430 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 743 | 932 |
в т.ч. остаток прибыли прошлых лет | 471 | 88 | 383 |
прибыль в капитальных |
472 | 342 | 342 |
прибыль в ссудах, займах | 473 | 1 | 1 |
чистая прибыль отчетного года | 474 | 312 | 207 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 1161 | 1350 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 510 | - | - |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 4 | 8 |
Продолжение
Приложения Б
1 | 2 | 3 | 4 |
ИТОГО по разделу IV | 590 | 4 | 8 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 610 | - | 134 |
Кредиторская задолженность | 620 | 80 | 46 |
в т.ч. поставщики и подрядчики | 621 | 13 | 17 |
задолженность перед |
622 | 44 | 22 |
задолженность перед гос. |
623 | 5 | 2 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 15 | 4 |
прочие кредиторы | 625 | 2 | 1 |
Задолженность участникам по выплате доходов | 630 | - | - |
Расходы будущих периодов | 650 | - | 12 |
ИТОГО по разделу V | 690 | 80 | 192 |
БАЛАНС | 700 | 1245 | 1550 |
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ
СЧЕТАХ
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Арендованные основные средства | 910 | - | - |
Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | 52 | 0 |
Имущество в залоге | 961 | 0 | 98 |
Износ жилищного фонда | 970 | 2 | 2 |
Износ по безвозмездно полученному имуществу до 2000 г. | 980 | 2 | 2 |
Малоценные предметы в эксплуатации | 981 | 25 | 28 |
Главный бухгалтер
Н.Ушаков
Приложение В
Отчет о прибылях и убытках за 2008 год
Коды | |||||
Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | ||||
Дата (год, месяц, число) | 2009 | 01 | 25 | ||
Организация: ООО «Универсал» | по ОКПО | 1125399 | |||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5190400349 | |||
Вид деятельности: | по ОКВЭД | 63.11, 63.12 | |||
Организационно-правовая форма / форма собственности: ООО /Общество с ограниченной ответственностью | по КОПФ/ОКФС |
47/41 | |||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 |
1189 | 948 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 786 | 626 |
Валовая прибыль | 029 | 403 | 323 |
Коммерческие расходы | 030 | - | - |
Управленческие расходы | 040 | 78 | 64 |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 325 | 259 |
Прочие доходы и расходы | |||
Проценты к получению | 060 | 4 | 1 |
Проценты к уплате | 070 | 1 | 1 |
Доходы от участия в других организациях | 080 | 3 | 0 |
Прочие операционные доходы | 090 | 0 | 1 |
Прочие операционные расходы | 100 | 11 | 33 |
Внереализационные доходы | 120 | 13 | 6 |
Внереализационные расходы | 130 | 33 | 16 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 301 | 217 |
Отложенные налоговые активы | 141 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 142 | 2 | 1 |
Текущий налог на прибыль | 150 | 80 | 56 |
Прочие обязательные платежи из прибыли | 151 | 0 | 1 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 219 | 159 |
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
10 | 5 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |