Стратегическое планирование на предприятии

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Августа 2011 в 14:23, курсовая работа

Краткое описание

Целью написания курсовой работы является изучение теоретических основ стратегического планирования, а также определение стратегии ООО «Алтайтрансмаш-сервис» с помощью проведения SWOT-анализа.

Для реализации этой цели необходимо выполнить следующие задачи:

-дать определения понятиям «стратегическое планирование» и «стратегия»;

-охарактеризовать основные виды стратегии и стратегического планирования;

-рассмотреть значение определения миссии и целей деятельности предприятия;

-охарактеризовать основные этапы реализации стратегии предприятия;

-выявить особенности организационной структуры ООО «Алтайтрансмаш-сервис»;

-определить основную стратегическую позицию предприятия на конкурентном рынке;

-произвести SWOT- анализ деятельности ООО «Алтайтрансмаш-сервис» с целью определения наиболее оптимальной стратегии его развития.

Содержание работы

Введение………………………………………………………………………...3

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ………………………………………………………………..5

1.1 Стратегическое планирование: сущность

и основные виды…………………………………………………………........5

1.2 Определение миссии и целей функционирования предприятия

в рамках стратегического планирования………………………………........11

1.3 Основные этапы определения стратегии предприятия…………...17

2. АНАЛИЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ООО «АЛТАЙТРАНСМАШ-СЕРВИС»…………...……………….23

2.1 Краткая характеристика фирмы и ее основных видов

деятельности………………………………………………………..........23

2.2 Анализ организационной структуры ООО «Алтайтрансмаш-сервис»…...........................................................................................................28

2.3 Выбор оптимальной стратегии развития ООО «Алтайтрансмаш-сервис» с применением методики SWOT- анализа……...……………........36

2.4 Решение задач………………………………………………………46

Заключение …………………………………………………………….49

Список литературы………………………………………………….....51

Приложение:

А. Процесс реализации стратегии предприятия…………………….52

Б. Организационная структура ООО «Алтайтрансмаш-сервис»….53

В. Бухгалтерская отчетность ООО «Алтайтрансмаш-сервис»

за 2008-2010 гг……..………………………………………………….

Содержимое работы - 1 файл

ПЛАНИРОВАНИЕ.doc

— 641.50 Кб (Скачать файл)

    10.http://360strategy.ru/business-strategy/strategy-management-textbook/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Приложение  А

 

     Процесс реализации стратегии предприятия

     

     

 

     

 
 

     

     

 
 

     

     

 
 

     

     

     

 
 
 

     

     

     

 
 

     

 

     

 

     

 

Приложение Б

 
     Организационная структура ООО «Алтайтрансмаш-сервис»

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Приложение В

Бухгалтерский баланс на 1 января 2009 года

(в  тыс. руб.)

Актив Код показа-теля На  начало отчетного года На  конец отчетного периода
1 2 3 4
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные  активы

 
110
 
-
 
-
Основные  средства 120 7421 12646

2674

Незавершенное строительство 130 180 15

-

Доходные  вложения в материальные ценности 135 -

-

-

-

Долгосрочные  финансовые вложения 140 -

-

-

-

Отложенные  налоговые активы 145 -

-

-

-

Прочие  внеоборотные активы 150 - -
- 151 - -
Итого по разделу I 190 7601 12661
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

 
210
 
4053
 
413
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 4 40
животные  на выращивании и откорме 212 - -
затраты в незавершенном производстве 213 3400 -
готовая продукция и товары для перепродажи 214 616 309
товары  отгруженные 215 - -
расходы будущих периодов 216 32 63
прочие  запасы и затраты 217 - -
- 218 - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным  ценностям 220 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой  ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)  
230
 
-
 
-
в том числе покупатели и заказчики 231 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой  ожидаются в течение 12 месяцев  после отчетной даты)  
240
 
8279
 
6303
в том числе покупатели и заказчики 241 2861 5829
Краткосрочные финансовые вложения 250 - -
Денежные  средства  
260 42 1905
Прочие  оборотные активы 270 - -
- 271 - -
Итого по разделу II 290 12373 8621
БАЛАНС 300 19975 21282
Продолжение приложения В
1 2 3 4
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный  капитал

 
410
8 8
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (       -       )      ) (         -        )
Добавочный  капитал 420   -
Резервный капитал 430 - -
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 - -
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 - -
Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток) 470 11522 13516
Итого по разделу III 490 11530 13525
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

 
510
 
-
 
-
Отложенные  налоговые обязательства 515 - -
Прочие  долгосрочные обязательства 520 - -
Итого по разделу IV 590 - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

 
610
 
6500
 
4016
Кредиторская  задолженность 620 1944 3741
в том числе: поставщики и подрядчики 621 261 281
задолженность перед персоналом организации 622 489 295
задолженность перед государственными внебюджетными  фондами 623 139 -
задолженность по налогам и сборам 624 235 473
прочие  кредиторы 625 821 2692
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 -

-

-

-

Доходы  будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие  краткосрочные обязательства 660 - -
Итого по разделу V 690 8444 7757
БАЛАНС 700 19975 21282
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых  на забалансовых счетах  
 
 
 
 
 
Арендованные  основные средства 910 - -
в том числе по лизингу 911 - -
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное  хранение 920 - -
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 - -
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - -
Износ жилищного фонда 970 - -
 

Приложение  Г

Бухгалтерский баланс на 1 января 2010 года

(в  тыс. руб.)

Актив Код показа-теля На  начало отчетного года На  конец отчетного периода
1 2 3 4
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные  активы

 
110
 
-
 
-
Основные  средства 120 12646

2674

11774
Незавершенное строительство 130 15

-

15

-

Доходные  вложения в материальные ценности 135 -

-

-

-

Долгосрочные  финансовые вложения 140 -

-

-

-

Отложенные  налоговые активы 145 -

-

-

-

Прочие  внеоборотные активы 150 - -
- 151 - -
Итого по разделу I 190 12661 11789
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

 
210
 
413
 
4653
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 40 1263
животные  на выращивании и откорме 212 - -
затраты в незавершенном производстве 213 - 2705
готовая продукция и товары для перепродажи 214 309 601
товары  отгруженные 215 - -
расходы будущих периодов 216 63 84
прочие  запасы и затраты 217 - -
- 218 - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным  ценностям 220 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)  
230
 
-
 
-
в том числе покупатели и заказчики 231 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой  ожидаются в течение 12 месяцев  после отчетной даты)  
240
 
6303
1907
в том числе покупатели и заказчики 241 5829 1398
Краткосрочные финансовые вложения 250 52 -
Денежные  средства 260 1905 582
Прочие  оборотные активы 270 - -
- 271 - -
Итого по разделу II 290 8621 7142
БАЛАНС 300 21282 18930
 
 
 
 
 
Продолжение приложения Г
1 2 3 4
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный  капитал

 
410
8 10
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (         -        ) (         -        )
Добавочный  капитал 420 - -
Резервный капитал 430 - -
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 - -
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 - -
Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток) 470 13516 14386
Итого по разделу III 490 13525 14396
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

 
510
 
-
 
-
Отложенные  налоговые обязательства 515 - -
Прочие  долгосрочные обязательства 520 - -
Итого по разделу IV 590 - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

 
610
 
4016
 
2998
Кредиторская  задолженность 620 3741 1536
в том числе: поставщики и подрядчики 621 281 245
задолженность перед персоналом организации 622 295 472
задолженность перед государственными внебюджетными  фондами 623 - 82
задолженность по налогам и сборам 624 473 431
прочие  кредиторы 625 2692 305
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 -

-

-

-

Доходы  будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие  краткосрочные обязательства 660 - -
Итого по разделу V 690 7757 4534
БАЛАНС 700 21282 18930
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых  на забалансовых счетах  
 
 
 
 
 
Арендованные  основные средства 910 - -
в том числе по лизингу 911 - -
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 - -
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 - -
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - -
Износ жилищного фонда 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных объектов 980 - -
Нематериальные  активы, полученные в пользование 990 - -

Приложение Д

Бухгалтерский баланс на 1 января 2011 года

(в  тыс. руб.)

Актив Код показа-теля На  начало отчетного года На  конец отчетного периода
1 2 3 4
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные  активы

 
110
 
-
 
-
Основные  средства 120 11774 10642
Незавершенное строительство 130 15

-

15
Доходные  вложения в материальные ценности 135 -

-

-

-

Долгосрочные  финансовые вложения 140 -

-

-

-

Отложенные  налоговые активы 145 -

-

-

-

Прочие  внеоборотные активы 150 - -
- 151 - -
Итого по разделу I 190 11789 10657
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

 
210
 
4653
 
10365
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 1263 1562
животные  на выращивании и откорме 212 - -
затраты в незавершенном производстве 213 2705 -
готовая продукция и товары для перепродажи 214 601 8803
товары  отгруженные 215 - -
расходы будущих периодов 216 84 -
прочие  запасы и затраты 217 - -
- 218 - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным  ценностям 220 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)  
230
 
-
 
-
в том числе покупатели и заказчики 231 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой  ожидаются в течение 12 месяцев  после отчетной даты)  
240
1907  
3540
в том числе покупатели и заказчики 241 1398 2703
Краткосрочные финансовые вложения 250 - -
Денежные  средства 260 582 71
Прочие  оборотные активы 270 - -
- 271 - -
Итого по разделу II 290 7142 13976
БАЛАНС 300 18930 24633
 
Продолжение приложения Д
1 2 3 4
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный  капитал

 
410
10  
10
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (         -        ) (         -        )
Добавочный  капитал 420 - -
Резервный капитал 430 - -
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 - -
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 - -
Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток) 470 14386 19508
Итого по разделу III 490 14396 19518
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

 
510
 
-
 
3600
Отложенные  налоговые обязательства 515 - -
Прочие  долгосрочные обязательства 520 - -
Итого по разделу IV 590 - 3600
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

 
610
 
2998
 
-
Кредиторская  задолженность 620 1536 1515
в том числе: поставщики и подрядчики 621 245 355
задолженность перед персоналом организации 622 472 728
задолженность перед государственными внебюджетными  фондами 623 82 130
задолженность по налогам и сборам 624 431 302
прочие  кредиторы 625 305 -
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 -

-

-

-

Доходы  будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие  краткосрочные обязательства 660 - -
Итого по разделу V 690 4534 1515
БАЛАНС 700 18930 24633
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых  на забалансовых счетах  
 
 
 
 
 
Арендованные  основные средства 910 - -
в том числе по лизингу 911 - -
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 - -
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 - -
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - -
Износ жилищного фонда 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных объектов 980 - -
Нематериальные  активы, полученные в пользование 990 - -
 

Приложение Е

Отчет  о прибылях и убытках за 2008 год 

(в  тыс. руб.)

Показатель За  отчетный период За  аналогичный период предыдущего  года
наименование код
1 2 3 4
Доходы  и расходы по обычным  видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную  стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

 010 35945 19508
Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг  020 (13657) (7466)
Валовая прибыль  029 22288 12042
Коммерческие  расходы  030 (227) (212)
Управленческие  расходы  040 ( 13335 ) (  10009  )
Прибыль (убыток) от продаж  050 8726 1821
Прочие  доходы и расходы 

Проценты  к получению

 060 - -
Проценты  к уплате  070 ( 328  ) (  -  )
Доходы  от участия в других организациях  080 - -
Прочие  операционные доходы  090 2788 252
Прочие  операционные расходы  100 ( 2482 ) (  744 )
Внереализационные доходы  120 - -
Внереализационные расходы  130 - -
Прибыль (убыток) до налогообложения  140 8704 1329
Отложенные  налоговые активы  141 - -
Отложенные  налоговые обязательства  142 - -
Текущий налог на прибыль  150 (1067) (727)
Чистая  прибыль (убыток) отчетного  периода  190 7637 602

Информация о работе Стратегическое планирование на предприятии