Учет налога на добавленную стоимость при приобретении основных средств и нематериальных активов

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Декабря 2010 в 06:23, курсовая работа

Краткое описание

Целью курсовой работы является изучение методических аспектов учета налога на добавленную стоимость, а также формирование навыков решения профессиональных задач бухгалтерского учета деятельности предприятия ОАО «Экодом».
Перед тем, как приступить к выполнению данной курсовой работы, я поставила перед собой следующий ряд задач:
изучить характеристику объекта учета и нормативно-правовую базу счетоводства НДС по приобретению основных средств и нематериальных активов;
ознакомиться с синтетическим и аналитическим учетом НДС;
выявить особенности исчисления налога на добавленную стоимость по основным средствам и нематериальным активам;
обозначить проблемы согласования бухгалтерского и налогового учета объекта НДС.

Содержание работы

Введение 3
1.Теоретическая часть 5
1.1. Характеристика объекта учета НДС и нормативно-правовой базы счетоводства 5
1.2. Синтетический и аналитический учет НДС 8
1.3. Особенности исчисления налога на добавленную стоимость по основным средствам и нематериальным активам 10
1.4. Проблемы согласования бухгалтерского и 14
налогового учета объекта 14
2. Расчетная часть 20
2.1. Краткая характеристика предприятия 20
2.2. Журнал хозяйственных операций ОАО «Экодом» 21
2.3. Журналы-ордера и ведомости 28
2.4. Главная книга 38
2.5. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» 40
2.6. Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» 42
Заключение 44
Список используемой литературы 46
Приложение 48

Содержимое работы - 1 файл

Курсовая работа бух учет 13 вариант готовая.doc

— 831.00 Кб (Скачать файл)

      Журнал-ордер  №15

      за  январь 20______г.

      по  кредиту счетов №91 "Прочие доходы и расходы", №98 "Доходы будущих периодов", №99 "Прибыли и убытки"

      с  кредита счетов:

№ п.п. В дебет счетов 80 91 99                   Итого:
 
       
76   65520                                 65520
 
       
83 83200                                   83200
 
       
84 93600                                   93600
 
       
90                 891265                         891265
 
       
91         50960 50960                         101920
 
       
                                                               
 
       
Итого: 176800 116480 942225                         1235505

      Журнал-ордер  №16

      за  январь 20______г.

по кредиту  счета №07 "Оборудование к установке",

№08 "Вложения во внеоборотные активы"

      с  кредита счетов:

№ п.п.       В дебет счетов       07       08       Итого:
 
       
01               47840       47840
 
       
04               332800       332800
 
       
08       1040000               1040000
        Итого:       1040000       380640       1420640
 
 
 
 
 

 

      2.4. Главная книга

 

      за  январь 20______г

№ счета Сальдо  на начало Обороты по дебету с кредита счетов: Итого Оборот  по кредиту Сальдо  на конец
  месяца оборот по дебету  месяца
  Дебет Кредит по ж-o по ж-o №2 по ж-o по ж-o по ж-o по ж-o №10 по ж-o по ж-o по ж-o по ж-o №16     Дебет Кредит
№1 №6 №7 №8  №11  №13 №15
1 17 841 000                     47840 47840 19760 17 869 080  
2   8 160 000               5200     5200 25480   8 180 280
4 100 000                     332800 332800   432 800  
5   20 000                     0 832   20 832
7         1040000               1040000 1040000 0 0
8 9 000       150800   332800         1040000 15236000 380640 1 151 960  
10 320 000             305000         305000 539000 86 000  
15         319488                319488 319488 0 0
16 11 000             14488         14488 21 991 3 497  
19 45 000       273972   59904           333876 333876 45 000  
20 6 662 000             2312871         2312871 8 851 871 123 000  
25         13520 21008   207700         242228 242228 0 0
26         3120 1040   164534         168694 168694 0 0
40               8851871         8851871 8851871 0 0
43 6 250 000               894400       894400 10740600 4 453 400  
44           4264             4264 4264 0 0
50 2 000     2080000   560     52000       2132560 2128504 6 056  
51 2 000 000   52000           12966720       13018720 4387879 10 630 841  
52 1 100 000           447200           447200 553155 994 045  
58       158080                 158080   158 080  
60   389 000   1680260                 1680260 1805400   514 140
62                 13621920       13621920 13018720 1 227 200 624 000
66   870 000   52114                 52114 447200   1 265 086
67                         0   0 0
68   60 000   375076     333876           708952 2425225   1 776 273
69   195 000   202800                 202800 317720   309 920
70   1 980 000 2069600       158860           2228460 1222000   973 540
71 23 000   6904                   6904 26872 3 032  
75 926 000                       0   926 000 0
76       392704             65520   458224 392704 65 520  
80   23 353 000                     0 176800   23 529 800
82   63 000                     0   0 63 000
83   96 000                 83200   83200     12 800
84   103 000                 93600   93600     9 400
86                         0   0 0
90             2077920   10652735   891265   13621920 13621920   0
91                   14560 101920   116480 116480 0 0
96                         0 147160   147 160
97         4500               4500   4 500  
99             188445           188445 942225   753780
                          0   0 0
                          0   0 0
Итого  35289 000 35289 000  2128504 4 941 034 1805400 26 872 3599005 11 856 464 46237 375 19 760 1 235 505 14 20 640 73 270 559 73 270 559 38 180 011 38 180 011

 

      

      2.5. Форма №1 «Бухгалтерский  баланс»

 
      БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС
на _____________200__г.                 КОДЫ
        Форма№1                
Организация: Дата (год, месяц, число) по ОКПО        
Идентификационный номер налогоплательщика         ИНН        
Вид деятельности         по ОКВЭД        
Организационно-правовая форма/ форма собственности ___________                         
                по ОКЕИ        
Единица измерения: тыс. руб.                        
Адрес:                        
        Дата  утверждения        
        Дата отправки (принятия)                
 
      АКТИВ Код стр. На начало отчетного  года На конец  отчетного периода
      1 2 3 4
      I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                        
Нематериальные  активы (04, 05) 110 80000 411 968
Основные  средства (01, 02, 03) 120 9681000 9 688 800
Незавершенное строительство     (07, 08) 130 9000 1 151 960
Доходные  вложения в материальные ценности (02, 03) 135                
Долгосрочные  финансовые вложения  (58,59) 140         158 080
Отложенные  налоговые активы (09) 145                
Прочие  внеоборотные активы 150                
ИТОГО по разделу I (стр. 110+120+130+135+140+145+150) 190 9770000 11 410 808
      II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                        
Запасы (стр. 211+212+213+214+215+216+217) 210                
      в том числе:                        
сырье, материалы и другие аналогичные  ценности (10, 14,16) 211 331000 89 497
животные  на выращивании и откорме (11) 212                
затраты в незавершенном производстве (издержках  обращения) (20, 21, 23, 29, 44, 46) 213 6662000 123 000
готовая продукция и товары для перепродажи (41, 42, 43) 214 6250000 4 453 400
товары  отгруженные (45) 215                
расходы будущих периодов (97) 216         4500
прочие  запасы и затраты 217                
Налог на добавленную стоимость по приобретенным  ценностям (19) 220 45000 45000
Дебиторская задолженность (платежи по которой  ожидаются более чем через 12 месяцев  после отчетной даты) (62,63,76) 230                
в том числе   покупатели и заказчики (62) 231                
Дебиторская задолженность (платежи по которой  ожидаются в течении 12 месяцев  после отчетной даты) (62,63, 71,73,76) 240 23000 1327572
в том числе   покупатели и заказчики (62) 241         1257880
Краткосрочные финансовые вложения (58,59) 250                
Денежные  средства (50,51,52, 55, 57) 260 3102000 11 630 942
Прочие  оборотные активы 270 926000 926 000
ИТОГО по разделу II (стр. 210+220+230+240+250+260+270) 290 17339000 18 568 091
БАЛАНС (сумма строк 190+290) 300 27109000 29 978 899
 
ПАССИВ Код стр. На начало отчетного  года На конец  отчетного периода
      1 2 3 4
      III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                        
Уставный капитал (80) 410 23353000 23 529 800
Собственные акции, выкупленные у акционеров (81) 411 (                  ) (                    )
Добавочный  капитал (83) 420 96000 12 800
Резервный капитал (стр. 431+432) (82) 430 63000 63 000
      в том числе:                        
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431                
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами  432                
Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток) (84, 99) 470 103000 763 180
ИТОГО по разделу III (стр. 410+411+420+430+470) 490 23615000 24 368 780
      IY. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                        
Займы и кредиты (67) 510                
Отложенные  налоговые обязательства (77) 515                
Прочие  долгосрочные обязательства 520                
ИТОГО по разделу IY (стр. 510+515+520) 590                
      Y. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                        
Займы и кредиты (66) 610 870000 1 265 086
Кредиторская  задолженность (стр. 621+622+623+624+625) 620                
      в том числе:                        
поставщики  и подрядчики (60, 76) 621 389000 514 140
задолженность перед персоналом организации (70) 622 1980000 973 540
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) 623 195000 309 920
задолженность по налогам и сборам (68) 624 60000 1 776 273
прочие  кредиторы (71,73,76,62) 625         624 000
Задолженность участникам (учредителям) по выплате  доходов (75) 630                
Доходы будущих периодов (98) 640                
Резервы предстоящих расходов (96) 650         147 160
Прочие  краткосрочные обязательства 660    
ИТОГО по разделу Y (стр. 610+620+630+640+650+660) 690 3494000 5 610 119
БАЛАНС  (сумма строк 490+590+690) 699 27109000 29 978 899
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные  основные средства (001)

910                
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное  хранение (002) 920                
Материалы, принятые в переработку (003) 925                
Товары, принятые на комиссию (004) 930                
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940                
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) 950                
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) 960                
Износ жилищного фонда 970                
Износ объектов внешнего благоустройства 980                
Нематериальные  активы, полученные в пользование 990                
Основные  средства, сданные в аренду (011) 1000                
Земельные угодья (012) 1010                
 

      Руководитель__________________     Главный бухгалтер _____________________

      2.6. Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»

 

    Отчет о прибылях и убытках

      за ______________200_г.
                Форма №2 КОДЫ
        Дата (год, месяц, число)        
Организация:         по ОКПО        
Идентификационный номер налогоплательщика         ИНН        
Вид деятельности         по ОКВЭД        
Организационно-правовая форма/ форма собственности                  
Единица измерения: тыс. руб.                по ОКЕИ        
      Наименование показателя       Код стр. За отчетный период За аналогичный  период прошлого года
      1       2 3 4

Доходы  и расходы по обычным  видам деятельности

                       
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (стр. 011+012+013+014) ; в том числе от продажи:       010 11 544 000        
Брус  клееный       011 6 864 000        
Бревно  оцилиндрованное       012 4 680 000        
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

(стр. 021+022+023+024) в том числе проданных:

      020 10 832 729        
Брус  клееный       021 6 458 830        
Бревно  оцилиндрованное       022 4 373 899        
Валовая прибыль (010-020)       029 711 271        
Коммерческие  расходы       030 4 264        
Управленческие  расходы       040 168 694        
Прибыль (убыток) от продаж (строки (029-030-040)       050 538 313        
Прочие  доходы и расходы                        
Проценты  к получению       060                
Проценты  к уплате       070                
Доходы  от участия в других организациях       080                
Прочие  доходы       090 50 960        
Прочие  расходы       100                
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.050+060-070+080+090-100+120-130)       140 942 225        
Отложенные  налоговые  активы       141                
Отложенные  налоговые обязательства       142                
Текущий налог на прибыль       150 188 445        
Чистая  прибыль (убыток) отчетного периода       190 753 780        
СПРАВОЧНО                        
Постоянные  налоговые обязательства       200                
Базовая прибыль (убыток) на акцию       205                
Разводненная  прибыль (убыток) на акцию       206                

Информация о работе Учет налога на добавленную стоимость при приобретении основных средств и нематериальных активов