Курсовая работа по "Экономике связи"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2010 в 16:29, курсовая работа

Краткое описание

Далее определяются и исследуются следующие соотношения:

◦между темпами роста производительности труда и темпом роста среднегодовой оплаты труда одного работника
◦между темпом роста производительности труда и темпами роста фондоотдачи и фондовооруженности
◦между темпом роста прибыли балансовой и прибыли чистой.

Содержимое работы - 1 файл

Курсовая работа по дисциплине экономика отрасли связь.doc

— 402.00 Кб (Скачать файл)

Министерство  Российской Федерации по связи и  информатизации 

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики 

Межрегиональный центр переподготовки специалистов 
 
 
 

Дисциплина   

Экономика связи 
 

Курсовая  работа 
 
 
 
 

Выполнил: Слушатель Алексеев Александр Николаевич

Группа: ЭДВ-83 
 

Проверил:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009

ВАРИАНТ № 3

Исходные  данные:

Население – 920 тыс. чел.

Индекс изменения  населения на прогнозируемый период – 100,3%

Индекс инфляции – 12%

Прирост телефонной плотности – 10,7%

Удельные капитальные  вложения – 4,2 т. руб./ном  

Таблица 1б - Данные о развитии сети

Наименование  показателей  Прогнозируемый  период
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
1. Ввод  емкости на сети, номеров  8695 5379 2690 896
2.Общая  сумма инвестиций на развитие, тыс. руб. 37653 22591,8 11298 3763,2
 

 Таблица 2б - Данные о наличии телефонных аппаратов и их структура по группам потребителей

Наименование  показателей  Всего В том  числе 
Население Организации и  учреждения Таксофоны
  1. Количество телефонных аппаратов, единиц
  • среднегодовое в текущем периоде
  • ожидаемое на конец текущего периода
 
 
 
101,5 

128

95,61 4,87 1,02 
  1. Удельный вес прироста в прогнозируемом периоде по группам потребителей, %
100,0 95,3 3,6 1,1
 

 

Таблица 3б - Данные о доходах в текущем периоде

(тыс.  руб.)

Наименование  показателей  Всего В том  числе 
Население с учетом НДС  Организации без  НДС 
 I. Вид доходов 
  1. Абонементная  плата 
  2. Установка и перестановка
  3. Сбор с таксофонов с НДС
  4. Прочие доходы с НДС

    5.      Внереализа-ционные до-ходы т. руб. без ндс

  38500

20800

6875,2

3746,1 

 

 
 
15100

420 
 

 

1831,7 

II. Среднегодовая  плата за установку в текущем  периоде    2,000  
 

Таблица 4б - Данные о численности работников основной деятельности

Наименование  показателей Ожидаемая в  текущем периоде 
1. Среднесписочная  численность работников, ед. 925,6
2. Среднесписочная  численность производственных работников, ед. 805,272
3. Численность  работников на начало прогнозируемого  периода, ед. 937
4. Выбытие  работников в прогнозируемом периоде
  • I квартал
  • II квартал
  • III квартал
  • IV квартал
 
 
2

4

5

2

 

  

Таблица 5б - Данные о стоимости производственных фондов в текущем периоде

Наименование  показателей  Вид производственных фондов
Основные  производственные фонды  Нормируемые остатки  оборотных средств 
1. Среднегодовая  стоимость, ожидаемая в текущем  периоде, тыс. руб.  721800 25256
2. Стоимость  на начало прогнозируемого периода,  тыс. руб.  736400 25774
3. Выбытие  основных фондов в прогнозируемом  периоде, тыс. руб.
  • III квартал
  • IV квартал
 
 
 

10400

10200

 
 

  
 
 
 

Таблица 6б - Данные о затратах на эксплуатацию и реализацию услуг связи

Наименование  показателей  Статьи  затрат
ФОТ Амортизационные отчисления Материалы и  запчасти Электро-энергия  Прочие 
Ожидаемые затраты в текущем периоде, тысяч  рублей 9993,7 38159,2 2576,9 2235,4 14423,5
 
 
 

Общие исходные данные

    • Индекс инфляции – 13 %
    • Годовая норма дисконта –…..%
    • ММОТ в соответствии с законодательством –….. руб.
    • Удельный вес материальных затрат, облагаемых НДС и входящих в состав прочих затрат в текущем периоде – 30%
    • Удельный вес оборотных средств в общей стоимости ОПФ – 3,5%
    • Коэффициент перевода капвложений в основные фонды – 0,97
    • Активная часть стоимости ОПФ – 85%
    • Удельный вес работников основной деятельности, занятых непосредственно обслуживанием средств связи в общей численности работников – 87%
 

  
 

Таблица 1а - Данные о структуре сети по группам потребителей

Показатели  Всего в том  числе 
население организации таксофоны
1.Удельный вес телефонных аппаратов в текущем году по группам потребителей, % 100,0 94,2 4,8 1,0
2 Удельный  вес прироста телефонных аппаратов  в прогнозируемом году по группам  потребителей, % 100,0 95,3 3,6 1,1
 

  

Таблица 2а - Данные о выбытии работников

Показатели  Количество 
Выбытие работников в прогнозируемом периоде, ед.:
  • I квартал
  • II квартал
  • III квартал
  • IV квартал
 
2

4

5

2

 
 
 
 
 
 

Содержание

    1. Объем услуг и показатели развития........................................         
 
      1. Доходы  от основной деятельности...........................................
 
      1.   Персонал и оплата труда......................................................
 
      1. Производственные  фонды..................................................
 
      1. Затраты на производство и реализацию услуг  связи..............
 
      1. Прибыль и рентабельность. ……………………………………..
 
      1. Показатели  эффективности производства и инвестиций.............
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Планирование объема  услуг и развития  сети связи

В разделе рассчитываются следующие показатели развития сети связи:

    • телефонная плотность на сети;
    • ввод емкости в прогнозируемом периоде и необходимые для этого капитальные вложения;
    • количество телефонных аппаратов на конец прогнозируемого периода.
 

Телефонную плотность  в текущем и плановом периоде  на сто жителей, следует определить по формуле (1.1)

 

где Niкг- общее количество телефонных аппаратов на конец текущего (планового) периода, тыс. аппаратов;

Нi - население в текущем (плановом) году, тыс. человек.

по условию  прирост телефонной плотности – 10,7%

ТПж пл = 13,9*1,107=15,4ед 

Количество аппаратов  на конец планового периода, формула (1.2)

где ТПжпл – телефонная плотность на 100 жителей;

Iнас – индекс изменения населения.

Нпл = 920*1,03 = 947,6 тыс. чел.

                                                     

     Прирост телефонных аппаратов в плановом году определяется как разность между  количеством телефонных аппаратов  на конец планового года и количеством  телефонных аппаратов на конец текущего года.

145930 –  128000 = 17930 ед.

     Распределение прироста телефонной емкости в прогнозируемом периоде по кварталам производится в следующем соотношении: 1 квартал  – 50%, 2 квартал - 30%, 3 квартал – 15% и 4 квартал – 5%.

     1кв - 17930 * 0,5 = 8965 тел. апп.

     2кв - 17930 * 0,3 = 5379 тел. апп.

     3кв - 17930 * 0,15 = 2690 тел. апп.

     4кв - 17930 * 0,05 = 896 тел. апп.                                                                                   

Информация о работе Курсовая работа по "Экономике связи"