Бизнес план внедрения новой услуги

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Октября 2013 в 17:06, курсовая работа

Краткое описание

Общество с ограниченной ответственностью электронная информационно-маркетинговая система "ЭИМС" по оказанию услуг информационно-маркетингового и телекоммуникационного обеспечения субъектов рынка г. Тверь и Тверской области. Деятельность предприятия будет осуществляться руководителем проекта и двумя наемными специалистами.
В связи с быстрым устареванием справочной информации, нецелесообразностью размещения в справочниках конкретных деловых предложений, неразвитостью сети Интернет на территории России и неполнотой содержащихся в глобальной сети данных о российских производителях товаров и услуг позволяют сделать вывод о том, что специализированная информационная система, содержащая полную и оперативную информацию о российском рынке и обладающая инструментами прямого информационного обмена, будет востребована российскими производителями.

Содержание работы

1. Резюме 2
2. Организационный раздел 3
3. Характеристика товаров и услуг. План производства 5
4. План маркетинга 8
5. Экономический раздел 8
6. Финансовый раздел 11

Содержимое работы - 1 файл

Бизнес-план Рекламное агентство.doc

— 216.50 Кб (Скачать файл)

Таким образом, Центр, устанавливая своим клиентам программное обеспечение  пользователя ЭИМС и предоставляя им право работать в системе, обеспечивает их:

  • информационным ресурсом, многократно повышающим оперативность деятельности;
  • инструментом формирования деловых контактов, оптимизирующим процесс осуществления делового взаимодействия.

Эти возможности позволяют  клиентам предприятия, ставшим пользователями системы, формировать и использовать электронный информационный ресурс достоверных и ответственных деловых предложений, а также удобно, быстро, доверительно и надежно взаимодействовать между собой.

В результате реализации проекта предприятия и организации города будут иметь возможность использования современных информационно-маркетинговых услуг и услуг телекоммуникаций, будут снижены издержки предприятий, организаций, администрации, связанные с деятельностью в информационной и рекламной сфере, будет усовершенствована информационная основа принятия решений по управлению экономической деятельностью для предприятий, организаций и администрации, будут созданы дополнительные возможности для развития внутрирегиональной и межрегиональной торгово-производственной кооперации, будут созданы новые рабочие места, в бюджет города поступят дополнительные отчисления в виде налогов.

4. План маркетинга

 

Наиболее благоприятными рынками для реализации услуг  Центра ЭИМС являются районы активной деятельности предпринимательских  структур и удовлетворительного состояния телефонных линий.

По видам деятельности наибольшее предпочтение как потенциальные пользователи сети и потребители услуг имеют следующие предприятия следующих отраслевых направлений: производство, строительство, переработка, оптовая торговля, услуги, информация.

Опыт работы и исследования показали, что абсолютное большинство потенциальных клиентов нуждаются в информационном обеспечении своей деятельности конъюнктурной рыночной информацией.

Отличительные преимущества данного проекта заключаются  в следующем:

Ответственность за достоверность  предоставляемой в ЭИМС информации - Центр формирует для каждого своего клиента - пользователя широчайший спектр возможностей по информационному обеспечению своей деятельности.

В качестве потенциальных  конкурентов могут рассматриваться любые телекоммуникационные корпоративные системы на основе технологии "Клиент-Сервер", обладающие сопоставимыми с ЭИМС характеристиками и ориентированные на широкое использование, а также специализированные Интернет-сайты. В Красноярске на сегодня нет общенациональных телекоммуникационных систем, предоставляющих услуги прямого автоматического взаимодействия с удаленными массивами информации.

5. Экономический раздел

 

Технология производства - арендуется помещение для Районного Центра ЭИМС, приобретаются и устанавливаются техника и оборудование рабочих мест, каналов связи.

Необходимы: сервер, рабочая  станция, модем, принтер, программное обеспечение, 3 телефонные линии, сетевое оборудование.

Таблица 2

План доходов и расходов на 7 месяцев

(в долл. США)

 

.

1 мес.

2 мес.

3 мес.

4 мес. 

5 мес. 

6 мес. 

7 мес. 

Затраты на помещение

150

150

150

150

150

150

150

Зарплата 

600

600

600

600

600

600

600

Затраты на оборудование

2000

-

-

-

-

-

-

Реклама

500

500

400

300

300

300

300

Всего расходы в месяц

3250

1250

1150

1050

1050

1050

1050

Динамика подключения

10

30

50

20

20

20

20

Доходы от абонентской  платы

 

500

2000

4500

5500

6500

7500




Таблица 3

Расчет общего объема инвестиций

 

Плотницкие и столярные  работы

250

Покраска

100

Электрооборудование

150

Различное оборудование

200

Сервер Proliant ML370R

3029

Рабочая станция Pentium III/600

840

Принтер Canon BJC-6200

139

Телефонные линии, 3 шт.

1200

Модем Eline

50

Программное обеспечение

400

Сетевое оборудование

120

Мебель

400

Итого

6878


 

Основной финансовой целью любого коммерческого предприятия  является получение величины прибыли, достаточной для покрытия всех видов расходов и получения чистого дохода. Таким образом, правомерно задание в качестве целевого показателя объема валовой прибыли.

Итак, мы будем осуществлять бизнес-проект в том случае, если он гарантирует нам в течение 6 месяцев получение валовой прибыли  в размере $26500 (в том числе 1 месяц - $500, 2 месяц - $2000, 3 месяц - $4500, 4 месяц - $5500, 5 месяц - $6500, 6 месяц - $7500). Эта сумма складывается из желаемого возмещения предпринимателям за свой труд по созданию нового предприятия, а также покрытия величины процентов по кредиту, которые они могли бы получить, вложив свободные средства в банк. Кроме того, при расчете валовой прибыли необходимо учитывать возможные неудачи проекта (риск) и источники новых инвестиций.

Таблица 4

Расчет объема постоянных затрат

 

Показатели

Всего

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

Заработная плата

3600

600

600

600

600

600

600

Аренда помещения

900

150

150

150

150

150

150

Электричество

85

10

15

15

15

15

15

Ремонт и обслуживание

180

30

30

30

30

30

30

Реклама

2200

500

400

400

300

300

300

Итого

5965

990

995

995

995

995

995



 

План доходов и расходов будем составлять в следующем  порядке: сначала определим величину процентов за кредит и амортизационных отчислений. Затем на основе заданных требований к величине валовой прибыли и рассчитанных постоянных затрат определим величину необходимой маргинальной прибыли. Расчеты приведем в таблице:

Таблица 5

Структура плана доходов  и расходов

 

 

Всего

1 мес

2 мес

3 мес

4 мес

5 мес

6 мес

Маржинальная прибыль

33705

1730

3285

5835

6735

7585

8535

Постоянные расходы

5965

990

995

995

995

995

995

Проценты за кредит

1000

200

250

300

200

50

0

Амортизация

240

40

40

40

40

40

40

Валовая прибыль

26500

500

2000

4500

5500

6500

7500


 

Предприятие будет заниматься тремя видами деятельности:

  1. Обслуживание клиентов.
  2. Пополнение базы данных.
  3. Маркетинг.

Для первого и второго  вида деятельности нанимаем одного специалиста по программному обеспечению с бюджетом на месяц 205 часов и стоимостью часа работы $10 . Тогда оборот за 1 месяц по этому виду деятельности будет равен $2050 и так далее по месяцам. Прямые расходы на материалы невелики, а заработная плата за месяц составит $200. План доходов и расходов по первому и второму видам деятельности представлен в таблице:

Таблица 6

Расчет маржинальной прибыли для 1-го и 2-го видов деятельности

 

 

Всего

1 мес

2 мес

3 мес

4 мес

5 мес

6 мес

Годовой бюджет времени

1230

205

205

205

205

205

205

Объем продаж

12300

2050

2050

2050

2050

2050

2050

Прямые расходы на материалы

210

20

30

40

40

40

40

Прямые расходы на з/п

1200

200

200

200

200

200

200

Прямые расходы всего

1410

220

230

240

240

240

240

Маржинальная прибыль

10890

1830

1820

1810

1810

1810

1810


 

Видно, что маржинальная прибыль для маркетинга должна составлять 1730-1830= -$100 в первый месяц, и т.д.

Таблица 7

Требования к маргинальной прибыли для 3-го вида деятельности

 

 

Всего

1 мес

2 мес

3 мес

4 мес

5 мес

6 мес

Маржинальная прибыль

5390

-100

1465

4025

4925

5775

6725


Таблица 8

Цены, затраты и прибыль  на 1 абонента

 

 

Договор/месяц

%

Цена

50

100%

Материалы

2

4%

Зарплата

22

44%

Другие прямые расходы

1

2%

Итого затрат

25

50%

Прибыль

25

50%

Информация о работе Бизнес план внедрения новой услуги