Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2011 в 20:56, курсовая работа
Целью данной курсовой работы является разработка мероприятий по повышению рентабельности продаж в гостинице.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Во-первых, дать характеристику деятельности гостиницы, выявить сильные и слабые стороны.
Во-вторых, смоделировать мероприятия по улучшению рентабельности продаж.
В-третьих, просчитать экономическую эффективность предложенных мероприятий.
Введение…………………………………………………………………...………3
1. Анализ деятельности предприятия и его место на рынке…………………...5
1.1 Характеристика отеля………………………………………………….5
1.2 Эффективность использования ресурсов……………………………..8
1.3 Сильные и слабые стороны в деятельности предприятия………….14
2. Моделирование позитивной экономической ситуации…………………….16
2.1 Цель, задачи и организация управления экономической
Ситуацией…………………………………………………………………16
2.2 Варианты обеспечения изменения ситуации всеми видами ресурсов………………………………………………………………………….18
3. Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий……………...19
3.1 Исходные данные для расчета экономической эффективности предлагаемых мероприятии…………………………………………...............19
3.2 Расчет экономической выгоды от принятых управленческих решении………………………………………………………………………….27
Заключение……………………………………………………………………….30
Список литературы…………………
За 2010 год произошло снижение продаж в гостинице на 60 тыс. руб. Несмотря на рост по сравнению с 2008 годом, когда был экономический кризис, снижение в 2010 году продаж свидетельствует о наличии проблем либо в ценовой политике, либо в качестве и количестве оказываемых услуг.
Положительным моментом можно считать снижение себестоимости в 2010 году на 290 тыс. руб. Это положительно сказалось на росте прибыли от продаж и рентабельность продаж. Также за счет снижения числа работников произошел рост производительности труда на 5,8 тыс. руб. в 2010 году по сравнению с 2009 годом, рост фондоотдачи на 5,7 тыс. руб. При этом произошло снижение оборачиваемости оборотных средств на 18 оборотов в год.
Это
привело к замораживанию
Рентабельность деятельности в 2010 году составила 4,9%, это на 1% больше предыдущего года. Это свидетельствует о незначительном повышении эффективности работы гостиницы.
В 2010 году был экономический подъем, повлекший высокую деловую активность в городе. Однако показатель рентабельности продаж ниже уровня инфляции, то есть предприятие в реальных ценах несет убытки.
Необходимо повышать рентабельность продаж хотя бы до уровня инфляции (7-8%), чтобы у предприятия появились средства для развития.
Рентабельность продаж определяется делением прибыли на выручку. То есть для повышения рентабельности необходимо повышать соотношение прибыли к выручке опережающими темпами роста прибыли.
Рассмотрим структуру затрат гостиницы.
Таблица 2. - Затраты и их удельный вес в структуре полной себестоимости гостиничного продукта отеля «Лайнер», тыс. рублей
Показатели |
Годы | |||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||
Сумма | Уд.вес, % | Сумма | Уд.вес, % | Сумма | Уд.вес, % | |
1. Прибыль от продажи гостиничного продукта | -20 | - | 86 | - | 109 | - |
2. Полная себестоимость проданных услуг, в том числе: | 1970 | 100 | 2119 | 100 | 2090 | 100 |
2.1. материальные расходы | 428 | 21,73 | 405 | 19,11 | 401 | 19,19 |
2.2. расходы на оплату труда | 429 | 21,78 | 550 | 25,96 | 545 | 26,08 |
2.3. суммы начисленной амортизации | 19,7 | 1 | 19,7 | 0,93 | 19,7 | 0,94 |
2.4. прочие расходы | 1093 | 55,50 | 1144 | 54,00 | 1124 | 53,79 |
3. Затраты на 1 тыс. рублей реализации | 1,01 | - | 0,96 | - | 0,95 | - |
Полная себестоимость проданных услуг в 2010 году снизилась на 29 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом. Снижение затрат произошло по всем статьям расходов. На 0,01 тыс. руб. снизились затраты на 1 тыс. руб. реализации.
Это
свидетельствует о повышении эффективности
использования ресурсов компании.
В таблице 3 представим структуру доходов отеля, чтобы определить резервы роста рентабельности продаж.
Таблица 3. – Структура продаж услуг отеля «Лайнер» в 2010 году.
Наименование услуги | Сумма продаж, тыс. руб. | Удельный вес в продажах, % |
Услуги проживания | 18032 | 82 |
Услуги бронирования | 880 | 4 |
Услуги ресторана и бара | 1539 | 7 |
Услуги конференц-зала | 659 | 3 |
Прочие (прачечная, аренда) | 880 | 4 |
Итого | 21990 | 100 |
Таким образом, видно, что основной доход приносит именно оказание гостиничных услуг, все остальные услуги в совокупности составляют 18%.
Так как расположение отеля вблизи аэропорта привлекает определенную аудиторию (приезжающие, отъезжающие, транзитные пассажиры, работники авиакомпаний), то у отеля есть большой резерв наращивания продаж за счет дополнительных услуг, конкуренции по которым в данном месте нет из-за удаленности от города.
Далее
проведем анализ сезонности продаж, чтобы
выявить влияние времени года
на объем продаж (табл.4).
Таблица 4. – Расчет сезонности товарооборота.
месяц | 2008 | 2009 | 2010 | Сумма за 3 года | Среднемесячная реализация | Индекс сезонности, % |
Январь | 1950 | 2006,6 | 2155,0 | 6111,57 | 2037,2 | 115,4 |
Февраль | 1365 | 1323,0 | 1429,4 | 4117,35 | 1372,5 | 77,8 |
Март | 1170 | 1543,5 | 1693,2 | 4406,73 | 1468,9 | 83,2 |
Апрель | 1560 | 2050,7 | 1847,2 | 5457,81 | 1819,3 | 103,1 |
Май | 1794 | 1764,0 | 1759,2 | 5317,2 | 1772,4 | 100,4 |
Июнь | 1774,5 | 2072,7 | 2111,0 | 5958,24 | 1986,1 | 112,5 |
Июль | 2086,5 | 2315,3 | 2352,9 | 6754,68 | 2251,6 | 127,6 |
Август | 2535 | 2624,0 | 2506,9 | 7665,81 | 2555,3 | 144,8 |
Сентябрь | 1755 | 1918,4 | 1781,2 | 5454,54 | 1818,2 | 103,0 |
Октябрь | 1560 | 1675,8 | 1649,3 | 4885,05 | 1628,4 | 92,3 |
Ноябрь | 1170 | 1499,4 | 1583,3 | 4252,68 | 1417,6 | 80,3 |
Декабрь | 780 | 1256,9 | 1121,5 | 3158,34 | 1052,8 | 59,6 |
Итого: | 19500 | 22050 | 21990 | 63540 |
Решение:
1. Рассчитаем среднемесячные уровни товарооборота:
=2037,2
2. Вычисляем общую постоянную по всему ряду динамики
=1765
3. Вычисляем индексы сезонности:
Таким образом, в продажах наблюдается сезонность. Продажи гостиничных услуг увеличиваются в январе в связи с праздниками и каникулами и летом – в период пика полетов.
Таким образом, мы проанализировали использование ресурсов гостиницы. На основе анализа было выявлено снижение продаж в 2010 году.
С
целью повышения продаж мы предлагаем
использовать резерв – увеличение
доли дополнительных услуг, которые имеют
большую рентабельность продаж и позволят
расширить сферу деятельности отеля.
Проведем SWOT-анализ деятельности отеля (табл.5).
Таблица 5 - SWOT-анализ
Сильные
стороны:
Месторасположение Инфраструктура (возможность организации дополнительных услуг) Спрос на высокий уровень сервиса |
Слабые
стороны:
Запущенные инженерные коммуникации Высокие цены |
Возможности:
Развитие отеля бизнес-класса Расширение в связи с саммитом ШОС Возрастание количества приезжих Рост уровня жизни |
Угрозы:
Нестабильная экономическая и политическая ситуация в стране Сложности и зависимость от региональных властей |
Данные анализа показывают, что гостиница «Лайнер» имеет очень выгодное месторасположение и хорошую инфраструктуру, кроме того, эта гостиница бизнес-класса, следовательно, требуется высокий уровень сервиса, что «Лайнер» и предоставляет своим гостям.
За
этим следует возрастание количества
приезжающих в город
Анализ ресурсов и эффективности работы показал, что гостиница работает с прибылью, имеет возможности для развития. Однако результатом ее деятельности стала небольшая рентабельность продаж, которая ниже инфляции.
Гостинице
необходимо развивать более прибыльные
направления - дополнительные услуги,
которые позволят принести дополнительную
прибыль и повысят рентабельность продаж.
2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОИЗИТИВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.
2.1 Цель,
задачи и организация
С целью повышения рентабельности продаж предложена организация услуг минифотолаборатории на территории отеля. Большинство постояльцев отеля – это туристы, которые могут скоротать время с пользой – распечатать заснятые снимки.
Специалисты уверены: отдельно стоящие помещения необходимы только профессиональным студиям, занимающимся художественной фотографией. Салоны документального фото лучше всего размещать на арендованных площадях в торговых центрах или магазинах.
Для небольшой фототочки достаточно 3-4 кв. м. Срок окупаемости бизнеса по изготовлению фото на документы и по печати снимков с цифровых носителей зависит от стоимости аренды и посещаемости павильона.
Эксперты отмечают, что спрос колеблется в зависимости от сезона: для фотографий на документы самые провальные месяцы — декабрь-январь, а самые прибыльные — июнь-июль, когда идут абитуриенты и в разгаре период отпусков. В среднем дневная посещаемость в несезон — 5-10 человек. В сезон за день может прийти до 40-50 клиентов.
Средний чек в фотосалонах города, по словам операторов рынка, — примерно 120 руб.
Около 70% всех услуг фотосалона приходится на фото на документы. Значительную и перспективную для развития долю составляет печать цифровых фотографий – около 25%.
Рисунок 2. – Посещаемость салона в день, человек.
Таким образом, в сезон, который приходится на летние месяцы, посещаемость фотосалонов колеблется от 40 до 50 человек в день.
Таблица 6 – Сезонность услуг фотосалонов.
Спад продаж | Стабильные продажи | Активные продажи | Стабильные продажи | |||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Сезонность на рынке фотоуслуг явно прослеживается. Большую часть года средняя посещаемость составляет 15 человек в день. Спад продаж наблюдается в январе-феврале.
В основу цифровой фотопечати Frontier 375 заложены три основных принципа:
Приняв это решение, мы исходили из следующих соображений:
Вторым мероприятием должно стать организация комплексного пакета «Уральский» в сауне на 15 человек. Суть данной услуги заключается в том, что группа клиентов может забронировать за разумную цену время в сауне и получит пакет дополнительных услуг.