Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Октября 2011 в 21:42, курсовая работа
Основная цель дипломной работы – рассмотреть управление дебиторской задолженностью и денежными средствами на предприятии, а также применить полученные знания на практике на примере ООО «Ромашка» и разработки рекомендаций по совершенствованию управления дебиторской задолженности и денежными средствами на предприятии.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- теоретическое изучение управления дебиторской задолженности и управления денежными средствами;
- анализ управления дебиторской задолженности и денежных средств на предприятии ООО «Ромашка»;
- на основе проведенных исследований дать рекомендации по совершенствованию управления дебиторской задолженности и денежных средств.
Введение 3
1. Теоретические основы анализа дебиторской задолженности 5
1.1. Понятие, сущность и виды дебиторской задолженности 5
1.2.Методика анализа дебиторской задолженности 10
1.3.Контроль дебиторской задолженности 16
1.4. Влияние дебиторской задолженности на финансовые результаты предприятия 21
2. Анализ системы управления дебиторской задолженности в
ООО «Ромашка» 25
2.1. Общая характеристика деятельности ООО «Ромашка» 25
2.2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 34
2.3. Анализ дебиторской задолженности и факторов на нее влияющих 44
2.4 Влияние дебиторской задолженности на финансовое состояние ООО «Ромашка» 54
3. Резервы и пути совершенствования системы управления дебиторской 56
задолженностью на ООО «Ромашка» 56
3.1. Меры по улучшению управления дебиторской задолженностью 56
3.2. Повышение действенности контроля и анализ дебиторской задолженности 57
3.3. Разработка кредитной политики как фактора повышения эффективности деятельности предприятия 58
Заключение 61
Список использованной литературы 68
Приложения
Приложение 1
за | 20 | 06 | г. | Коды | ||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||||
Организация | ООО «Ромашка» | по ОКПО | 438400 | |||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 2126000940 | |||||||||||||||
Вид деятельности | Металлургическое пр-во и пр-во метал.изд. |
по ОКВЭД | ||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | общество |
47 | 42 | |||||||||||||
с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||
Единица измерения: руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||
Дата утверждения | ||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) |
Актив | Код по- казателя |
На начало отчетного года | На конец
отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы |
110 | 598 |
603 |
Основные средства | 120 | 87305 | 87731 |
Незавершенное строительство | 130 | 28311 | 28527 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 10352 | 11399 |
Отложенные налоговые активы | 145 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
Итого по разделу I | 190 | 126566 | 128260 |
II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы |
210 | 103405 |
115134 |
в
том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | 12378 |
17576 |
животные на выращивании и откорме | 212 | ||
затраты в незавершенном производстве | 213 | 3405 | 4510 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 87314 | 92803 |
товары отгруженные | 215 | ||
расходы будущих периодов | 216 | 308 | 245 |
прочие запасы и затраты | 217 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 3750 |
4042 |
Дебиторская
задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты) |
230 | 653 |
201 |
в том числе покупатели и заказчики | 231 | 653 | 201 |
Дебиторская
задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты) |
240 | 57487 |
61151 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 43561 | 49391 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 2400 | 2516 |
Денежные средства | 260 | 7110 | 7365 |
Прочие оборотные активы | 270 | ||
Итого по разделу II | 290 | 174805 | 190409 |
БАЛАНС |
300 | 301371 | 318669 |
Форма 0710001 с. 2
Пассив | Код по- казателя |
На начало отчетного периода |
На конец
отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал |
410 | 400 |
400 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ||
Добавочный капитал | 420 | 87498 | 87498 |
Резервный капитал | 430 | 3405 | 3869 |
в
том числе:
резервы, образованные
в соответствии |
431 | ||
резервы,
образованные в соответствии с учредительными документами |
432 | 3405 |
3869 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 92937 | 107399 |
Итого по разделу III | 490 | 184240 | 199166 |
IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
510 | 5300 |
7822 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
Итого по разделу IV | 590 | 5300 | 7822 |
V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
610 | 85783 |
79462 |
Кредиторская задолженность | 620 | 19375 | 25664 |
в
том числе:
поставщики и подрядчики |
621 | 10511 |
16574 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 3208 | 3526 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1953 |
1677 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 1400 | 1188 |
прочие кредиторы | 625 | 2303 | 2699 |
Задолженность
перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | 3781 | 3923 |
Резервы предстоящих расходов | 650 | 2892 | 2632 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
Итого по разделу V | 690 | 111831 | 111681 |
БАЛАНС | 700 | 301371 | 318669 |
СПРАВКА
о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|||
Арендованные основные средства | 910 | ||
в том числе по лизингу | 911 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
Списанная
в убыток задолженность |
940 | ||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
Износ жилищного фонда | 970 | ||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | ||
Руководитель | Главный | В.Г. Петров | |||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
« | 30 | » | марта | 20 | 07 | г. |
Приложение 2
за | 20 | 07 | г. | Коды | ||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||||
Организация | ООО «Ромашка» | по ОКПО | 438400 | |||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 2126000940 | |||||||||||||||
Вид деятельности | Металлургическое пр-во и пр-во метал.изд. |
по ОКВЭД | ||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | общество |
47 | 42 | |||||||||||||
с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||
Единица измерения: руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||
Дата утверждения | ||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) |
Актив | Код по- казателя |
На начало отчетного года | На конец
отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы |
110 | 603 |
644 |
Основные средства | 120 | 87731 | 97532 |
Незавершенное строительство | 130 | 28527 | 19830 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 11399 | 11514 |
Отложенные налоговые активы | 145 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
Итого по разделу I | 190 | 128260 | 129520 |
II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы |
210 | 115134 | 121277 |
в
том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | 17576 |
3433 |
животные на выращивании и откорме | 212 | ||
затраты в незавершенном производстве | 213 | 4510 | 7823 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 92803 | 109623 |
товары отгруженные | 215 | ||
расходы будущих периодов | 216 | 245 | 398 |
прочие запасы и затраты | 217 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 4042 |
789 |
Дебиторская
задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты) |
230 | 201 |
443 |
в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||
Дебиторская
задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты) |
240 | 61151 |
62731 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 49391 | 50448 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 2516 | 1334 |
Денежные средства | 260 | 7365 | 6525 |
Прочие оборотные активы | 270 | ||
Итого по разделу II | 290 | 190409 | 193099 |
БАЛАНС |
300 | 318669 | 322619 |
Форма 0710001 с. 2
Пассив | Код по- казателя |
На начало отчетного периода |
На конец
отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал |
410 | 400 |
400 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ||
Добавочный капитал | 420 | 87498 | 88546 |
Резервный капитал | 430 | 3869 | 4081 |
в
том числе:
резервы, образованные
в соответствии |
431 | ||
резервы,
образованные в соответствии с учредительными документами |
432 | 3869 |
4081 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 107399 | 111617 |
Итого по разделу III | 490 | 19166 | 202074 |
IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
510 | 7822 |
7075 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
Итого по разделу IV | 590 | 7822 | 7075 |
V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
610 | 79462 |
59277 |
Кредиторская задолженность | 620 | 25664 | 47210 |
в
том числе:
поставщики и подрядчики |
621 | 16574 |
31513 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 3526 | 5417 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1677 |
3337 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 1188 | 3365 |
прочие кредиторы | 625 | 2699 | 3578 |
Задолженность
перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | 3923 | 2867 |
Резервы предстоящих расходов | 650 | 2632 | 4116 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
Итого по разделу V | 690 | 111681 | 113470 |
БАЛАНС | 700 | 318669 | 322619 |
СПРАВКА
о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|||
Арендованные основные средства | 910 | ||
в том числе по лизингу | 911 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
Списанная
в убыток задолженность |
940 | ||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
Износ жилищного фонда | 970 | ||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | ||
Информация о работе Резервы и пути совершенствования системы управления дебиторской задолженностью