Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Марта 2012 в 15:32, курсовая работа
Финансовый анализ исследуемого предприятия будет проводиться в 7 этапов с использованием Бухгалтерского баланса ООО «Веста» (форма №1) на 1 января 2009 года и Бухгалтерского баланса ООО «Веста» на 1 января 2010 года (см. прил. 1), а так же Отчета о прибылях и убытках ООО «Веста» (форма №2) на 1 января 2010 года (см. прил. 2)
Предварительный этап анализа
Анализ имущества (актива баланса) и его источников (пассива баланса)
Анализ финансовой устойчивости
Оценка платежеспособности
Деловая активность и ее показатели
Анализ финансовых результатов
Оценка потенциального банкротства предприятия
Форма 0710001 с. 2
Пассив |
Код по-казателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчет-ного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
11 |
11 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
||
Добавочный капитал |
420 |
||
Резервный капитал |
430 |
6 |
6 |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
6 |
6 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
1402 |
1458 |
Итого по разделу III |
490 |
1419 |
1475 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
2816 |
2305 |
Отложенные налоговые |
515 |
||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
||
Итого по разделу IV |
590 |
2816 |
2305 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
||
Кредиторская задолженность |
620 |
888 |
1858 |
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
498 |
1460 |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
92 | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
18 |
39 |
задолженность по налогам и сборам |
624 |
274 |
257 |
прочие кредиторы |
625 |
98 |
10 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
||
Доходы будущих периодов |
640 |
||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
||
Прочие краткосрочные |
660 |
||
Итого по разделу V |
690 |
888 |
1858 |
БАЛАНС |
700 |
5123 |
5638 |
СПРАВКА о наличии ценностей, |
|||
Арендованные основные средства |
910 |
336 |
3588 |
в том числе по лизингу |
911 |
336 |
3588 |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
||
Товары, принятые на комиссию |
930 |
||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов |
940 |
||
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
||
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
||
Износ жилищного фонда |
970 |
||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
||
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
||
Руководитель |
Главный |
||||||
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
бухгалтер |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
« |
» |
20 |
г. |
Приложение. 3
Отчет о прибылях и убытках ООО «Веста» за 2009 год
Показатель |
За отчет- ный период |
За анало-гичный период предыду- щего года | |
наименование |
код | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
Доходы и расходы по обычным
видамдеятельности Выручка (нетто)
от продажи товаров,продукции, работ,
услуг (за минусомналога на добавленную
стоимость,акцизов и |
010 |
7943 |
17525 |
Себестоимость проданных товаров,продукции, работ, услуг |
020 |
( 7516 ) |
( 16870 ) |
Валовая прибыль |
029 |
427 |
655 |
Коммерческие расходы |
030 |
( ) |
( ) |
Управленческие расходы |
040 |
( ) |
( ) |
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
427 |
655 |
Прочие доходы и расходы Проценты к получению |
060 |
||
Проценты к уплате |
070 |
(355 ) |
(370 ) |
Доходы от участия в другихорганизациях |
080 |
||
Прочие операционные доходы |
090 |
||
Прочие операционные расходы |
100 |
(61 ) |
( 268 ) |
Внереализационные доходы |
|||
Внереализационные расходы |
( ) |
( ) | |
Прибыль (убыток) доналогообложения |
140 |
11 |
121 |
Отложенные налоговые активы |
141 |
||
Отложенные налоговые |
142 |
||
Текущий налог на прибыль |
150 |
( 37 ) |
(65 ) |
160 |
|||
Чистая прибыль (убыток) отчетногопериода |
190 |
26 |
56 |
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства( |
200 |
||
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
201 |
||
Разводненная прибыль (убыток) наакцию |
202 |
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ | |||||
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущегогода | |||
наименование |
код |
прибыль |
убыток |
прибыль |
убыток |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда(арбитражного суда об их взыскании |
210 |
17 |
|||
Прибыль (убыток)прошлых лет |
220 |
||||
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств |
230 |
||||
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте |
240 |
||||
Отчисления в оценочные резервы |
250 |
Х |
Х |
||
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
260 |
Руководитель _________ ____________
Главный бухгалтер _________ ____________
"__" _____________ 200_ г.
Информация о работе Финансовый анализ деятельности предприятия