Основные направления развития бюджетных отношений в РФ в современных условиях

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Января 2012 в 22:27, контрольная работа

Краткое описание

Бюджетный процесс — совокупность действий исполнительных и представительных органов власти по разработке и осуществлению финансово-бюджетной политики и управлению бюджетной системой.

В условиях рыночной экономики возникает объективная необходимость сосредоточения в руках государства централизованного фонда денежных средств путем прямого участия в распределении и перераспределении доходов и фондов денежных средств. Этот централизованный фонд, созданный и использованный государством, представляет собой содержание государственного бюджета.

Содержание работы

Введение……………………………………………………………………….. 3
1. Бюджетные отношения в Российской Федерации в современных условиях ……………………………………………………………………….
4
2. Практическое задание (вариант 2) ……………………………………….. 12
Заключение …………………………………………………………………… 35
Список использованной литературы ………………………………………... 36

Содержимое работы - 1 файл

бюд сист..doc

— 467.50 Кб (Скачать файл)
 
 

 

 

    3. Расчет расходов  на заработную  плату медицинского  персонала по больницам  и диспансерам  в городах и  сельской местности

  Таблица №12

Показатель Больницы  и диспансеры в  городах Больницы  и диспансеры в  сельской местности
принято в текущем году проект  на следующий год принято в текущем году проект  на следующий год
1 2 3 4 5
1. Среднегодовое количество коек х 551 х 329
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. 800 800 750 750
3. Годовой ФЗП в год, руб. 450 000 440800 390 000 246 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    4. Расчет расходов  на канцелярские  и хозяйственные  принадлежности, мягкий  инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

    Таблица №13

Показатель Больницы  и диспансеры в  городах Больницы  и диспансеры в  сельской местности
принято в текущем году проект  на следующий год принято в текущем году проект  на следующий год
1 2 3 4 5
1. Канцелярские и  хозяйственные расходы
1. Среднегодовое количество коек х 551 х 329
2. Расходы на 1 койку в год, руб. 230 230 230 230
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб.: стр.1·стр.2 х 126730 х 75670
2. Мягкий инвентарь
1. Количество коек на начало года х 515 х 305
2. Расходы на дооборудование 1 койки  в год, руб. 600 600 600 600
3. Итого расходов на дооборудование, руб.: стр.1·стр.2 х 309000 х 183000
4. Прирост коек за год х 80 х 36
5. Расходы на дооборудование 1 новой  койки, руб. 800 800 800 800
6. Итого расходов на дооборудование  новых коек, руб.: стр.4·стр.5 х 64000 х 28800
7. Всего расходов на мягкий инвентарь,  тыс. руб.: стр.3+стр.6 х 373000 х 211800

    5. Свод расходов  по больницам и  диспансерам в  городах и сельской  местности, руб.

    На  следующий год в сфере здравоохранения  планируется увеличение расходов:

    • на приобретение оборудования на 25%;
    • на капитальный ремонт – на 15%.

Таблица №14

    Показатель Больницы  и диспансеры в  городах Больницы  и диспансеры в  сельской местности
    принято в текущем году проект  на следующий год принято в текущем году проект  на следующий год
    1 2 3 4 5
    1. Заработная плата мед. персонала  больниц и диспансеров 450 000 440 800 390 000 246 750
    2. Начисления на заработную плату  (26%) 117000 114608 101400 64155
    3. Питание 3 500 000 3 798 985 2 000 000 2 303 130
    4. Медикаменты 4 000 000 4 222 815 2 100 000 2 346 360
    5. Мягкий инвентарь х 373 000 х 211 800
    6. Канцелярские и хозяйственные  расходы х 126 730 х 75 670
    7. Приобретение оборудования и  инвентаря 250 000 312500 150 000 187500
    8. Капитальный ремонт 1 200 000 1380000 700 000 805000
    9.Прочие  расходы 400 000 450 000 300 000 350 000
    Итого расходов 9 917 000 11 219 438 5 741 400 6 590 365
 
 
 
 
    
  1. Свод  расходов по амбулаторно-поликлиническим  учреждениям, руб.

    На  следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в  амбулаторно-поликлинических учреждениях  на 4%.

Таблица №15

Показатель Принято в текущем году Проект  на следующий год
1. Заработная плата мед. персонала 750 000 800 000
2. Начисления на заработную плату (26%) 195000 208000
3. Медикаменты 765 657,40 900 000
4. Мягкий инвентарь х 300 000
5. Канцелярские и хозяйственные  расходы х 250 000
6. Приобретение оборудования и  инвентаря 400 000 500000
7. Капитальный ремонт 1 000 000 960000
8. Прочие расходы х 250 000
Итого расходов 3 110 657 4 168 000
 
  1. Свод  расходов на здравоохранение, руб.

Таблица №16

Учреждение Текущий год Проект  на следующий год
принято исполнено за 6 месяцев ожидаемое исполнение
1. Больницы и диспансеры в городах 9 917 000 4958500 9 917 000 11 219 438
2. Больницы и диспансеры в сельской  местности 5 741 400 2870700 5 741 400 6 590 365
3. Амбулаторно-поликлинические учреждения 3 110 657 1555328,5 3 110 657 4 168 000
4. Прочие учреждения здравоохранения 2 400 000 1 200 000 2 400 000 2 600 000
Итого расходов 21 169 057 10584528,5 21 169 057 24 577 803
 

 

Форма № 1- Б

ПРОЕКТ  БЮДЖЕТА РАЙОНА, год, тыс. руб.

Показатели Текущий год Проект  на следующий год
принято исполнено за 6 месяцев ожидаемое исполнение
1 2 3 4 5
Наименование  доходов
1. Налог на имущество физических  лиц 32 000 16 000 32 000 40 000
2. Земельный налог 109 200 54 600 109 200 300 900
3. Единый налог на вмененный  доход 272 000 136 000 272 000 312 800
4. Транспортный налог 35 264 17632 35 264 35 264
5. Налог на доходы физических  лиц 786 658 393329 786 658 726 875
6. Неналоговые доходы 500 250 500 575
ИТОГО доходов 1 235 622 617811 1 235 622 1 416 414
Дотации и субвенции из бюджета области 759 342 349 671 759 342 807 799
ВСЕГО доходов 1 994 964 967 482 1 994 964 2 224 213
Наименование  расходов
1. Общегосударственные расходы 110 000 50 000 110 000 113850
2. Национальная безопасность и  правоохранительная деятельность 100 000 50 000 100 000 110000
3. Национальная экономика 350 000 175000 350 000 376250
4. Жилищно-коммунальное хозяйство 950 000 450 000 950 000 1068750
5. Охрана окр. среды 100 000 50 000 100 000 105000
6. Образование 13 795 6 898 13 795 15 785
7. Культура, кинематография и средства  массовой информации 350 000 175 000 350 000 410 000
8. Здравоохранение и спорт 21 169 10 585 21 169 24 578
ИТОГО расходов 1 994 964 967 482 1 994 964 2 224 213
Субвенции в область х х х х
ВСЕГО расходов 1 994 964 967 482 1 994 964 2 224 213
Оборотная кассовая наличность 39 899,28 19 349,64 39 899,28 44 484,26
 

Пояснительная записка

    Согласно  данным Формы № 1- Б  бюджет района в текущем и в проектном  году имеет дефицит, так в текущем  году расходы превышают налоговые  и неналоговые доходы бюджета  района на 759 342 тыс. руб., а по проекту на следующий год  они превысят налоговые и неналоговые доходы на 807 799 тыс. руб. Что говорит о не очень хорошем финансовом состоянии муниципального образования, так как ему не хватает собственных доходов для покрытия запланированных расходов, и оно вынуждено обращаться за дотациями и субвенциями в область, за счет которых, и достигается сбалансированность бюджета.

    В структуре доходов преобладают поступления от налога на доходы физических лиц (39%), единого налога на вмененный доход (14%), дотации и субвенции из области (38%), наименее значительна в структуре доходов доля неналоговых доходов (0,025%).

    В структуре доходов  в следующем году, как и в текущем году, будут преобладать поступления от налога на доходы физических лиц (33%), единого налога на вмененный доход (14%) и дотаций и субвенции из области (35%), наименее значительна в структуре доходов доля неналоговых доходов.

    Согласно  данным проекта бюджета планируется  увеличение доходов в следующем  году по сравнению с текущим годом  на 180 792 тыс. руб., в том числе за счет  налога на имущество физических лиц на 8 000 тыс. руб., земельного налога на 200 700 тыс. руб., единого налога на вмененный доход на 40 800 тыс. руб., неналоговых доходов на 75 тыс. руб. и дотаций и субвенций из бюджета области на 48 457 тыс. руб.

    В структуре расходов преобладают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (47%), культуру, кинематографию и средства массовой информации (18%) и национальную экономику (17%), наименее значительна в структуре расходов бюджета доля расходов на здравоохранение и образование (по 1%).

    В структуре расходов следующего года преобладают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (48%), культуру, кинематографию и средства массовой информации (18%) и национальную экономику (17%), наименее значительна в структуре расходов бюджета доля расходов на здравоохранение и образование (по 1%).

    Снижение  доли дотаций и субвенций из бюджета  области в следующем году до 36% по сравнению с 38% в текущем году является хорошим показателем. Но в  целом тот факт, что доля финансовой помощи из бюджета области составляет около 40%,  говорит о не очень хорошем  финансовом состоянии муниципального образования и необходимости либо увеличивать доходы бюджета, либо снижать бюджетные расходы. 
 
 
 

Информация о работе Основные направления развития бюджетных отношений в РФ в современных условиях