Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Января 2012 в 22:27, контрольная работа
Бюджетный процесс — совокупность действий исполнительных и представительных органов власти по разработке и осуществлению финансово-бюджетной политики и управлению бюджетной системой.
В условиях рыночной экономики возникает объективная необходимость сосредоточения в руках государства централизованного фонда денежных средств путем прямого участия в распределении и перераспределении доходов и фондов денежных средств. Этот централизованный фонд, созданный и использованный государством, представляет собой содержание государственного бюджета.
Введение……………………………………………………………………….. 3
1. Бюджетные отношения в Российской Федерации в современных условиях ……………………………………………………………………….
4
2. Практическое задание (вариант 2) ……………………………………….. 12
Заключение …………………………………………………………………… 35
Список использованной литературы ………………………………………... 36
3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица №12
Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Среднегодовое количество коек | х | 551 | х | 329 |
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. | 800 | 800 | 750 | 750 |
3. Годовой ФЗП в год, руб. | 450 000 | 440800 | 390 000 | 246 750 |
4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица №13
Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
1. Среднегодовое количество коек | х | 551 | х | 329 |
2. Расходы на 1 койку в год, руб. | 230 | 230 | 230 | 230 |
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб.: стр.1·стр.2 | х | 126730 | х | 75670 |
2. Мягкий инвентарь | ||||
1. Количество коек на начало года | х | 515 | х | 305 |
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. | 600 | 600 | 600 | 600 |
3.
Итого расходов на |
х | 309000 | х | 183000 |
4. Прирост коек за год | х | 80 | х | 36 |
5. Расходы на дооборудование 1 новой койки, руб. | 800 | 800 | 800 | 800 |
6.
Итого расходов на |
х | 64000 | х | 28800 |
7.
Всего расходов на мягкий |
х | 373000 | х | 211800 |
5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
На
следующий год в сфере
Таблица №14
Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.
Заработная плата мед. |
450 000 | 440 800 | 390 000 | 246 750 |
2.
Начисления на заработную |
117000 | 114608 | 101400 | 64155 |
3. Питание | 3 500 000 | 3 798 985 | 2 000 000 | 2 303 130 |
4. Медикаменты | 4 000 000 | 4 222 815 | 2 100 000 | 2 346 360 |
5. Мягкий инвентарь | х | 373 000 | х | 211 800 |
6. Канцелярские и хозяйственные расходы | х | 126 730 | х | 75 670 |
7. Приобретение оборудования и инвентаря | 250 000 | 312500 | 150 000 | 187500 |
8. Капитальный ремонт | 1 200 000 | 1380000 | 700 000 | 805000 |
9.Прочие расходы | 400 000 | 450 000 | 300 000 | 350 000 |
Итого расходов | 9 917 000 | 11 219 438 | 5 741 400 | 6 590 365 |
На
следующий год планируется
Таблица №15
Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1.
Заработная плата мед. |
750 000 | 800 000 |
2. Начисления на заработную плату (26%) | 195000 | 208000 |
3. Медикаменты | 765 657,40 | 900 000 |
4. Мягкий инвентарь | х | 300 000 |
5. Канцелярские и хозяйственные расходы | х | 250 000 |
6. Приобретение оборудования и инвентаря | 400 000 | 500000 |
7. Капитальный ремонт | 1 000 000 | 960000 |
8. Прочие расходы | х | 250 000 |
Итого расходов | 3 110 657 | 4 168 000 |
Таблица №16
Учреждение | Текущий год | Проект на следующий год | ||
принято | исполнено за 6 месяцев | ожидаемое исполнение | ||
1.
Больницы и диспансеры в |
9 917 000 | 4958500 | 9 917 000 | 11 219 438 |
2.
Больницы и диспансеры в |
5 741 400 | 2870700 | 5 741 400 | 6 590 365 |
3.
Амбулаторно-поликлинические |
3 110 657 | 1555328,5 | 3 110 657 | 4 168 000 |
4.
Прочие учреждения |
2 400 000 | 1 200 000 | 2 400 000 | 2 600 000 |
Итого расходов | 21 169 057 | 10584528,5 | 21 169 057 | 24 577 803 |
Форма № 1- Б
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РАЙОНА, год, тыс. руб.
Показатели | Текущий год | Проект на следующий год | ||
принято | исполнено за 6 месяцев | ожидаемое исполнение | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Наименование доходов | ||||
1. Налог на имущество физических лиц | 32 000 | 16 000 | 32 000 | 40 000 |
2. Земельный налог | 109 200 | 54 600 | 109 200 | 300 900 |
3. Единый налог на вмененный доход | 272 000 | 136 000 | 272 000 | 312 800 |
4. Транспортный налог | 35 264 | 17632 | 35 264 | 35 264 |
5. Налог на доходы физических лиц | 786 658 | 393329 | 786 658 | 726 875 |
6. Неналоговые доходы | 500 | 250 | 500 | 575 |
ИТОГО доходов | 1 235 622 | 617811 | 1 235 622 | 1 416 414 |
Дотации и субвенции из бюджета области | 759 342 | 349 671 | 759 342 | 807 799 |
ВСЕГО доходов | 1 994 964 | 967 482 | 1 994 964 | 2 224 213 |
Наименование расходов | ||||
1. Общегосударственные расходы | 110 000 | 50 000 | 110 000 | 113850 |
2.
Национальная безопасность и
правоохранительная |
100 000 | 50 000 | 100 000 | 110000 |
3. Национальная экономика | 350 000 | 175000 | 350 000 | 376250 |
4. Жилищно-коммунальное хозяйство | 950 000 | 450 000 | 950 000 | 1068750 |
5. Охрана окр. среды | 100 000 | 50 000 | 100 000 | 105000 |
6. Образование | 13 795 | 6 898 | 13 795 | 15 785 |
7. Культура, кинематография и средства массовой информации | 350 000 | 175 000 | 350 000 | 410 000 |
8. Здравоохранение и спорт | 21 169 | 10 585 | 21 169 | 24 578 |
ИТОГО расходов | 1 994 964 | 967 482 | 1 994 964 | 2 224 213 |
Субвенции в область | х | х | х | х |
ВСЕГО расходов | 1 994 964 | 967 482 | 1 994 964 | 2 224 213 |
Оборотная кассовая наличность | 39 899,28 | 19 349,64 | 39 899,28 | 44 484,26 |
Пояснительная записка
Согласно данным Формы № 1- Б бюджет района в текущем и в проектном году имеет дефицит, так в текущем году расходы превышают налоговые и неналоговые доходы бюджета района на 759 342 тыс. руб., а по проекту на следующий год они превысят налоговые и неналоговые доходы на 807 799 тыс. руб. Что говорит о не очень хорошем финансовом состоянии муниципального образования, так как ему не хватает собственных доходов для покрытия запланированных расходов, и оно вынуждено обращаться за дотациями и субвенциями в область, за счет которых, и достигается сбалансированность бюджета.
В структуре доходов преобладают поступления от налога на доходы физических лиц (39%), единого налога на вмененный доход (14%), дотации и субвенции из области (38%), наименее значительна в структуре доходов доля неналоговых доходов (0,025%).
В структуре доходов в следующем году, как и в текущем году, будут преобладать поступления от налога на доходы физических лиц (33%), единого налога на вмененный доход (14%) и дотаций и субвенции из области (35%), наименее значительна в структуре доходов доля неналоговых доходов.
Согласно данным проекта бюджета планируется увеличение доходов в следующем году по сравнению с текущим годом на 180 792 тыс. руб., в том числе за счет налога на имущество физических лиц на 8 000 тыс. руб., земельного налога на 200 700 тыс. руб., единого налога на вмененный доход на 40 800 тыс. руб., неналоговых доходов на 75 тыс. руб. и дотаций и субвенций из бюджета области на 48 457 тыс. руб.
В структуре расходов преобладают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (47%), культуру, кинематографию и средства массовой информации (18%) и национальную экономику (17%), наименее значительна в структуре расходов бюджета доля расходов на здравоохранение и образование (по 1%).
В структуре расходов следующего года преобладают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (48%), культуру, кинематографию и средства массовой информации (18%) и национальную экономику (17%), наименее значительна в структуре расходов бюджета доля расходов на здравоохранение и образование (по 1%).
Снижение
доли дотаций и субвенций из бюджета
области в следующем году до 36%
по сравнению с 38% в текущем году
является хорошим показателем. Но в
целом тот факт, что доля финансовой
помощи из бюджета области составляет
около 40%, говорит о не очень хорошем
финансовом состоянии муниципального
образования и необходимости либо увеличивать
доходы бюджета, либо снижать бюджетные
расходы.
Информация о работе Основные направления развития бюджетных отношений в РФ в современных условиях