Бюджетная система РФ, её состав и принципы организации

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Ноября 2012 в 14:33, контрольная работа

Краткое описание

Контрольная работа по дисциплине «Бюджетная система РФ»

Содержание работы

Теоретическое задание 3
Вариант 2 «Бюджетная система РФ, её состав и принципы организации». 3
1.1 Сущность бюджета. Бюджетная система Российской Федерации. 3
1.2 Состав и принципы организации бюджетной системы РФ. 6
Практическое задание 10
Вариант 3 10
2.1. Доходы бюджета 10
2.2. Расходы бюджета 13
Список литературы 34

Содержимое работы - 1 файл

Бюжетная система РФ.docx

— 151.35 Кб (Скачать файл)



 

 

 

 

Дневная нагрузка в поликлинике (п.7) и на дому (п.8) определяется как произведение нормы обслуживания в час в  поликлинике (п.3) и на дому (п. 4), числа  часов работы в поликлинике (п. 5) и на дому (п. 6) и числа должностных  ставок (п. 2).

Годовая нагрузка (п.11) рассчитывается как произведение дневной нагрузки, всего (п.9) на число  рабочих дней (п.10).

Число врачебных  посещений (п. 12) рассчитывается как  произведение дневной нагрузки на дому (п.8) и числа рабочих дней в  году (п. 10).

Сумма расходов на медикаменты (п. 14) рассчитывается как  произведение числа врачебных посещений (п. 12) и среднего расхода медикаментов на 1 посещение (п.13).

 

3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Показатель

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

 

принято в текущем году

проект на следующий год

принято в текущем году

проект на следующий год

1

2

3

4

5

1. Среднегодовое количество коек

Х

599

Х

300

2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.

850

950

800

900

3. Годовой ФЗП в год, тыс. руб.

500 000

569 050

300 000

270 000


 

4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Показатель

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

принято в текущем

году

проект на следующ. год

принято в текущем году

проект на следующ. год

I. Канцелярские и хозяйственные расходы

1. Среднегодовое количество коек

Х

599

Х

300

2. Расходы на 1 койку в год, руб.

450

450

450

450

Итого канцелярских и хозяйственных  расходов,руб

Х

269 550

Х

135 000

II. Мягкий инвентарь

1. Количество коек на начало  года

Х

550

Х

277

2. Расходы на дооборудование 1 койки  в год, руб.

500

500

500

500

3.Итого расходов на дооборудование, руб.

Х

275 000

Х

138 500

4. Прирост коек за год

Х

85

Х

42

5. Расходы на оборудование 1 новой  койки, руб.

700

700

700

700

6.Итого расходов на оборудование  новых коек, руб. 

Х

59 500

Х

29 400

7.Всего расходов на мягкий инвентарь,  тыс. руб.

Х

334 500

Х

167 900


 

5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.

На следующий  год в сфере здравоохранения  планируется увеличение расходов:

- на приобретение оборудования на 18%;

- на капитальный  ремонт – на 15%.

Показатель

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

принято в текущем году

проект на следующий год

принято в текущем году

проект на следующий год

1. Заработная плата мед. персонала     больниц и диспансеров

500 000

569 050

300 000

270 000

2. Начисления на заработную плату  (26%)

130 000

147 953

78 000

70 200

3. Питание

3 000 000

4 405 760

2 000 000

2 247 920

4. Медикаменты

3 500 000

5 195 960

2 500 000

2 397 960

5. Мягкий инвентарь

Х

334 500

Х

167 900

6. Канцелярские и хозяйственные  расходы

Х

269 550

Х

135 000

7. Приобретение оборудования

250 000

295 000

150 000

177 000

8. Капитальный ремонт

1 200 000

1380 000

700 000

805 000

9. Прочие расходы

400 000

450 000

300 000

350 000

Итого расходов

8 980 000

1 3047 773

6 028 000

6 620 980


 

6. Свод расходов по амбулаторно–поликлиническим учреждениям, руб.

На следующий  год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно - поликлинических учреждениях на 2 %.

Показатель

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Заработная плата мед. персонала

750 000

800 000

2. Начисления на заработную плату  (26%)

195 000

208 000

3. Медикаменты

1 116 624

1 200 000

4. Мягкий инвентарь

Х

350 000

5. Канцелярские и хозяйственные  расходы

Х

160 000

6. Приобретение оборудования и  инвентаря

380 000

472 000

7. Капитальный ремонт

1 000 000

980 000

8. Прочие расходы

Х

250 000

Итого расходов

3 441 624

4 420 000


 

 

7. Свод расходов на здравоохранение, тыс. руб.

Учреждение

Текущий год

Проект на следующий год

Принято

Исполнено за 6 мес.

Ожидаемое исполнение

1. Больницы и диспансеры в городах

8 980 000

4 490 000

8 980 000

13 047 773

2. Больницы и диспансеры в сельской  местности

6 028 000

3 014 000

6 028 000

6 620 980

3. Амбулаторно-поликлинические учреждения

3 441 624

1 720 812

3 441 624

4 420 000

4. Прочие учреждения здравоохранения

2 000 000

1 000 000

2 000 000

2 400 000

Итого расходов, тыс. руб.

20 449 624

10 224 812

20 449 624

26 488 753


 

Расходы бюджета на финансирование общегосударственных вопросов:

Текущий год и ожидаемое исполнение – 105 000 тыс.руб.

Исполнено за 6 мес. – 60 000 тыс. руб.

Ожидаемое исполнение – на уровне плана

На следующий  год планируется увеличение расходов – на 6 %:

105 000+6%=111 300 тыс.руб.

Расходы бюджета на обеспечение  национальной безопасности и правоохранительной деятельности:

Текущий год и ожидаемое исполнение – 100 000 тыс.руб.

Исполнено за 6 мес. – 50% плана.

Ожидаемое исполнение – на уровне плана

На следующий  год планируется увеличение расходов – на 10 %:

100 000+10%=110 000 тыс.руб.

Расходы бюджета на финансирование национальной экономики:

Текущий год и ожидаемое исполнение – 250 000 тыс.руб.

Исполнено за 6 мес. – 50% плана.

Ожидаемое исполнение – на уровне плана

На следующий  год планируется увеличение расходов – на 7,5 %:

250 000+7,5%=268 750 тыс.руб.

Расходы бюджета на жилищно  – коммунальное хозяйство:

Текущий год и ожидаемое исполнение – 800 000 тыс.руб.

Исполнено за 6 мес. – 300 000 тыс.руб.

Ожидаемое исполнение – на уровне плана

На следующий  год планируется увеличение расходов – на 11 %:

800 000+11%=888 000 тыс.руб.

Расходы бюджета на охрану окружающей среды:

Текущий год и ожидаемое исполнение – 100 000 тыс.руб.

Ожидаемое исполнение – на уровне плана

На следующий  год планируется увеличение расходов – на 5 %:

100 000+5%=105 000 тыс.руб.

Расходы бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации:

Текущий год и ожидаемое исполнение – 250 000 тыс.руб.

Исполнено за 6 мес. – 125 000 тыс.руб.

Ожидаемое исполнение – на уровне плана

На следующий  год планируются расходы – 300 000 тыс.руб.

Оборотная кассовая наличность исчисляется в размере 2% от расходов бюджета.

 

Форма №1-Б

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РАЙОНА,

год, тыс. руб.

Учреждение

Текущий год

Проект на следующий год

принято

исполнено за 6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Наименование доходов

1. Налог на имущество физических  лиц

32 000

16 000

32 000

40 000

2. Земельный налог

148 000

74 000

148 000

171 860

3. Единый налог на вмененный  доход

272 000

136 000

272 000

312 800

4. Транспортный налог

1 030 551

515 275

1 030 551

1 030 551

5. Налог на доходы физических  лиц

786 658

393 329

786 658

478 285,6

6. Неналоговые доходы

500

250

500

575

Итого доходов

2 269 705

1 134 854

2 269 709

2 034 071,6

Дотации и субвенции из бюджета  области

ВСЕГО доходов

2 269 705

1 134 854

2 269 709

2 034 071,6

Наименование расходов

1. Общегосударственные расходы

105 000

60 000

105 000

111 300

2. Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

100 000

50 000

100 000

110 000

3. Национальная экономика

250 000

125 000

250 000

268 750

4. Жилищно-коммунальное хозяйство

800 000

300 000

800 000

888 000

5. Охрана окружающей среды

100 000

100 000

105 000

6. Образование

17 922 355,7

9 278 080,9

18354 355,7

20 825 651,5

7.Культура, кинематография и средства  массовой информации

250 000

125 000

250 000

300 000

8. Здравоохранение и спорт

20 449 624

10 224 812

20 449 624

26 488 753

ИТОГО расходов

39 976 979,7

20 162 892,9

40408 979,7

49 097 454,5

Субвенции в областной бюджет

ВСЕГО РАСХОДОВ

39 976 979,7

20 162 892,9

40408 979,7

49 097 454,5

Оборотная кассовая наличность

799 539,6

403 257,9

80 8179,6

981 949,1


 

 

 

 

Структурно-динамический анализ доходов и расходов бюджета.

Показатели

Текущий год

Проект

Изменения

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

ИТОГО ДОХОДЫ

2269705

100

2034071,6

100

-235633,4

 

1.Налог на имущество физических  лиц

32000

1,41

40000

1,97

+8000

+0,56

2.Земельный налог

148000

6,52

171860

8,45

+23860

+1,93

3.ЕНВД

272000

11,98

312800

15,38

+40800

+3,4

4.Транспортный налог

1030551

45,4

1030551

50,66

0

+5,26

5.НДФЛ

786658

34,66

478285,6

23,51

-308372,4

-11,15

6.Неналоговые доходы

500

0,02

575

0,03

+75

0,01

ИТОГО РАСХОДЫ

39976979,7

100

49097454,5

100

-9120474,8

 

1.Общегосударственные вопросы

105000

0,26

111300

0,23

-6300

-0,03

2.Национальная безопасность

100000

0,25

110000

0,22

-10000

-0,03

3.Национальная экономика

250000

0,63

268750

0,55

-18750

-0,08

4.Жилищно-комунальное хозяйство

800000

2,00

888000

1,81

-88000

-0,19

5.Охрана окружающей среды

100000

0,25

105000

0,21

-5000

-0,04

6.Образование

17922355,7

44,83

20825651,5

42,42

-2903295,8

-2,41

7.Культура и СМИ

250000

0,63

300000

0,61

-50000

-0,02

8.Здравоохранение

20449624

51,15

26488753

53,95

-6039129

2,8

Информация о работе Бюджетная система РФ, её состав и принципы организации