Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2011 в 10:32, контрольная работа
Составим баланс на начало периода
Форма 0710001 с. 2
Пассив | Код по- казателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал |
410 | 14000 | 14000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ( - ) | ( - ) |
Добавочный капитал | 420 | 2700 | 2700 |
Резервный капитал | 430 | ||
резервы, образованные
в соответствии |
431 | ||
резервы,
образованные в соответствии с учредительными документами |
432 | ||
Нераспределенная прибыль/убыток (прошлых лет) | 470 | 1300 | 1300+8300= 9600 |
Итого по разделу III | 490 | 18000 | 26300 |
IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
510 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
Итого по разделу IV | 590 | ||
V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
610 | 1190 | 190 |
Кредиторская задолженность | 620 | ||
поставщики и подрядчики |
621 | 590 | 778,80 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 4100 | 8000 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1210 | 2080 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 3600 | |
прочие кредиторы | 625 | ||
Задолженность
перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | 10100 | |
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
Итого по разделу V | 690 | 7090 | 24748,80 |
БАЛАНС | 700 | 25090 | 51048,80 |