Требования к информации, формируемой в бухгалтерской отчетности

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2011 в 07:12, курсовая работа

Краткое описание

Информация о хозяйственных операциях, произведенных экономическим субъектом за определенный период времени, обобщается в соответствующих учетных регистрах и из них переносится в сгруппированном виде в бухгалтерскую отчетность. Такая процедура обобщения учетной информации необходима в первую очередь самой организации и связана с необходимостью уточнения, а в ряде случаев и корректировки дальнейшего курса финансово-хозяйственной деятельности конкретной организации.

Содержание работы

Введение……………………………………………………………………………...3
Глава 1. Понятие бухгалтерской отчетности………………………………………5
Глава 2. Состав бухгалтерской отчетности………………………………………...7
Глава 3. Требования к информации, формируемой в бухгалтерской отчетности…………………………………………………………………………..10
Заключение……………

Содержимое работы - 1 файл

Курсовая работа бухгалтерская (финансовая) отчетность ред.docx

— 169.04 Кб (Скачать файл)
 

 

Продолжение приложения 1

Форма 0710001 с. 3

Пассив Код 
строки
На начало отчетного 
года
На конец  отчетного 
периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410 14000 14000
Добавочный  капитал (87) 420 611 1944
Резервный капитал (86) 430 200 250
      в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431 150 170
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами  432 50 80
Фонд  социальной сферы (88) 440 56 67
Целевые финансирование и поступления (96) 450    
Нераспределенная  прибыль прошлых лет (88) 460 395 32
Непокрытый  убыток прошлых лет (88) 465    
Нераспределенная  прибыль отчетного года (88) 470 х 2395
Непокрытый  убыток отчетного года (88) 475 х  
ИТОГО по разделу III 490 15262 18688
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты (92, 95)

510 33 46
      в том числе: 
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты
511 33 46
займы, подлежащие погашению более чем  через 12 месяцев после 
отчетной даты
512    
Прочие  долгосрочные обязательства  520    
ИТОГО по разделу IV 590 33 46
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты (90, 94)

610 2540 2741
      в том числе: 
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты
611 2507 2696
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 
отчетной даты
612 33 45
Кредиторская  задолженность  620 564 453
      в том числе: 
поставщики и подрядчики (60, 76)
621 250 103
векселя к уплате (60) 622    
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) 623    
задолженность перед персоналом организации (70) 624 230 250
задолженность перед государственными внебюджетными  фондами (69) 625 22 28
задолженность перед бюджетом (68) 626 3 6
авансы  полученные (64) 627 12 14
прочие  кредиторы  628 47 52
Задолженность участникам (учредителям) по выплате  доходов (75) 630    
Доходы  будущих периодов (83) 640 15 21
Резервы предстоящих расходов (89) 650 30 52
Прочие  краткосрочные обязательства  660    
ИТОГО по разделу V 690 3149 3267
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 18444 22001
 

 

Продолжение приложения 1

Форма 0710001 с. 4

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 

Наименование  показателя Код 
строки
На начало отчетного 
года
На конец  отчетного 
периода
1 2 3 4
Арендованные  основные средства (001) 910 251 487
      в том числе по лизингу  911    
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение(002)
920   70
Товары, принятые на комиссию (004) 930   122
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) 940 102 58
Обеспечение обязательств и платежей полученные (008) 950    
Обеспечение обязательств и платежей выданные (009) 960    
Износ жилищного фонда (014) 970 1445 1624
Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных 
объектов (015)
980    
  990 72 112
       
       
       
       
 

Руководитель ___________  __________________________    Главный бухгалтер _________  ______________________

      (подпись)   (расшифровка подписи)  (подпись) (расшифровка подписи)

"___"____________ ________г.          (квалификационный аттестат профессионального

      бухгалтера  от "_____"________________ ________г. .№ ______________) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2

Отчет о прибылях и убытках

        за __________________20___г.
Коды
                                                                                                                             Форма № 2 по ОКУД 
                                                                                                                         Дата (год, месяц, число) 
Организация ______________________________________________________________по ОКПО
0710002
     
 
Идентификационный номер налогоплательщика                                                                      ИНН 
Вид деятельности __________________________________________________________по ОКДП
 
   
Организационно-правовая форма / форма собственности  ________________________________    
________________________________________________________________по  ОКОПФ / ОКФС 
Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть)                                    по ОКЕИ 384/385
 
Наименование  показателя Код 
строки
За отчетный 
период
За аналогичный  период 
предыдущего года
1 2 3 4
I. Доходы и расходы  по обычным видам  деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

010 14892 14581
      в том числе от продажи: 011    
  012    
  013    
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  020 9458 9310
      в том числе проданных: 021    
  022    
  023    
Валовая прибыль  029 5434 5271
Коммерческие  расходы  030 828 785
Управленческие  расходы  040 1312 1250
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040) 050 3294 3236
II. Операционные доходы  и расходы 

Проценты к  получению 

060 56 32
Проценты  к уплате 070    
Доходы  от участия в других организациях 080 25 16
Прочие  операционные доходы 090 21 8
Прочие  операционные расходы  100   52
III. Внереализационные  доходы и расходы 

Внереализационные доходы

120 245 312
Внереализационные расходы  130 3380801 3529009
Прибыль (убыток) до налогообложения 
(строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130))
140 3522 3428
Налог на прибыль и иные аналогичные  обязательные платежи  150 1127 1175
Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 2395 2253
IV. Чрезвычайные доходы  и расходы 

Чрезвычайные  доходы

170    
Чрезвычайные  расходы  180    
Чистая  прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
периода) (строки (160 + 170 - 180))
190 2395 2253

 

Продолжение приложения 2

Форма 0710002 с. 2

Наименование  показателя Код 
строки
За отчетный 
период
За аналогичный  период 
предыдущего года
1 2 3 4
СПРАВОЧНО.

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию*:  
 по привилегированным

201 15 13
      по  обычным  202    
Предполагаемые  в следующем отчетном году суммы  дивидендов, 
приходящиеся на одну акцию*:  
 по привилегированным
203    
      по  обычным  204 16 13

_______________________

* Заполняется  в годовой бухгалтерской отчетности.

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Наименование  показателя Код 
строки
За отчетный период За аналогичный  период 
предыдущего года
прибыль убыток  прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6
Штрафы  пеней и неустойки, признанные 
или по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании
210 74 6 12 14
Прибыль (убыток) прошлых лет  220 122 43 86 102
Возмещение  убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств
230        
Курсовые  разницы по операциям 
в иностранной валюте
240 1427 2478 844 968
Снижение  себестоимости материально- 
производственных запасов на конец 
отчетного периода
250 х   х  
Списание  дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности
260   1600   1800
  270        

Руководитель __________  _____________________     Главный бухгалтер ________  __________________

          (подпись) (расшифровка подписи)                                (подпись) (расшифровка подписи)

"____"_________________ ________г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3

 
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

Форма № 3 по ОКУД

                 за ____________ 200__ г.  Дата (год, месяц, число)

КОДЫ
0710003
     
Организация ЗАО "Альфа"____________________________________________________по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика   ИНН

Вид деятельности ___________________________________________________________по ОКДП

 
 
Организационно-правовая форма/форма собственности____________________________________    
_____________________________________________________________________по  КОПФ/ОКФС
Единица измерения тысруб /млн руб (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ 384/385
 
Наименование  показателя Код строки Отток на начало отчетного  года Поступило в отчетном году Израсходовано (использовано в отчетном году Остаток на конец отчетного  года
1 2 3 4 5 6
I. Капитал

Уставный (складочный) капитал

 
010
14000     14000
Добавочный  капитал 020 611 2448 1115 1944
Резервный фонд 030 200 50   250
  040        
Нераспределенная  прибыль прошлых лет - всего 050 395 2395 2758 32
в том числе:  
051
       
  052        
  053        
  054        
  055        
Фонд  социальной сферы 060 56 11   67
Целевые финансирование и поступления - всего 070        
в том числе:

из бюджета

 
071
       
  072        
  073        
   ИТОГО по разделу I 079 15262 4904 3873 16293
II. Резервы предстоящих  
расходов - всего
080   1124 1124  
в том числе:  
081
       
  082        
  083        
  084        
  085        
  086        
   ИТОГО по разделу II 089   1124 1124  
III. Оценочные резервы - всего 090   86 86  
в том числе:          
  091        
  092        
   ИТОГО по разделу III 099   86 86  

Информация о работе Требования к информации, формируемой в бухгалтерской отчетности